Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 23 Novembre 2024)

ISTITUTO COMPRENSIVO
Aggiornato al 25.01.2024
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/a5649170-4f60-4388-b9f5-0afe0704e533/AVCP/datil190-2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fattura Differita Nr. V3-33892 del 16/11/2023 129,90 129,90 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n 112 - Fornitura compressore ed accessori 117,86 117,86 09/12/2022
17/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC-SRL VASTO (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC-SRL VASTO (01624730667)
KIT PON: 2 Forex A3 10 mm con distanziali; 200 etichette 6x4 cm; 8 usb 32 GB Avviso pubblico prot. n. OODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 307,38 307,38 31/12/2022
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Fattura Nr. FAPA000965 del 15/05/2023 262,30 262,30 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Fattura Nr. 000027/PA2023 del 17/03/2023 4.909,09 4.909,09 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Fattura Nr. 04/42/2023 del 27/02/2023 120,00 120,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Procedura d'acquisto n 289607 - Ordine n 56 Rinnovo licenza SpaceApp 500,00 500,00 06/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 45/2023 del 07/02/2023 737,70 737,70 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 3/ PA del 09/11/2023 26,06 26,06 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATTURIO ELETTRONICA DI RENATO ATTURIO (TTRRNT55E08G237S)
Aggiudicatari:
ATTURIO ELETTRONICA DI RENATO ATTURIO (TTRRNT55E08G237S)
Ordine n. 86 Fornitura palloncini ad elio 120,00 0,00 21/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Aggiudicatari:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
ORDINE N 64 - Fornitura laboratorio di ceramica PON CARE Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 175,68 175,68 28/06/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione culturale Laboratorio ArtiBus (92031250696)
Aggiudicatari:
Associazione culturale Laboratorio ArtiBus (92031250696)
Fattura Nr. 01/925 del 17/04/2023 240,00 240,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Ordine n. 98 Fornitura materiale didattico 471,90 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Mostra mostra Van Gogh Roma 15.3.2023 Fattura Nr. 202300136 del 24/02/2023 2.096,00 2.096,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL (14093151000)
Aggiudicatari:
ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL (14093151000)
CONTRATTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 19 DICEMBRE 2023 A BARI 1.718,18 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Fattura Differita Nr. 1707/FVIDF del 11/05/2023 517,13 517,13 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fattura Nr. 19/5 del 22/03/2023 1.427,27 1.427,27 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Fattura Nr. 70 del 28/02/2023 1.700,00 1.700,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 30E del 30/10/2023 94,97 94,97 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LUCA SAS DOTT.SSA DE LUCA MARIA ANTONIETTA (02504570694)
Aggiudicatari:
DE LUCA SAS DOTT.SSA DE LUCA MARIA ANTONIETTA (02504570694)
Fattura Nr. 000084/PA2023 del 08/05/2023 Uscita didattica del 04/05/2023 a Guardiagrele 409,09 409,09 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Contratto Prot. n. 11073 del 06/06/202. Incarico di Responsabile Protezione Dati RPD DPO anni 2021/2022 500,00 500,00 29/06/2022
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Fattura Nr. 1023059405 del 03/03/2023 307,40 279,43 20/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Fattura Nr. 96/PA del 19/04/2023 biglietti viaggio Caserta 04/05/2023 574,00 574,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
ordine n. 7565011 acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni 1.805,74 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (02973040963)
Fattura Nr. 00000284/99/2023 del 13/03/2023 acconto Viaggio di Istruzione 21_22_23 Marzo 19.139,00 19.139,00 20/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Primatour Italia srl (09810351008)
Aggiudicatari:
Primatour Italia srl (09810351008)
Fattura Nr. EFAT/2023/0931 del 12/04/2023 170,00 170,00 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Ordine n.101 Fornitura manifesti e locandine Orientamento 327,50 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Fattura Nr. 30/5 del 26/04/2023 uscita didattica 26 aprile Gissi 445,45 445,45 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
ordine n. 7565715 Acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Categoria(Lotto) Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni 11.532,22 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANON ITALIA SPA (11723840150)
Aggiudicatari:
CANON ITALIA SPA (11723840150)
polizza n 582201301E assicurazione multirischio alunni e personale 7.296,00 7.296,00 17/02/2021
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Fattura Nr. 31 del 11/12/2023 266,00 266,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANUCCI PAOLO (RNCPLA48A25H784P)
Aggiudicatari:
RANUCCI PAOLO (RNCPLA48A25H784P)
Fattura Nr. V00100 del 10/05/2023 1.504,80 1.504,80 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA.NET S.R.L. (04654610874)
Aggiudicatari:
INFORMATICA.NET S.R.L. (04654610874)
Fattura Nr. 162 del 11/12/2023 186,70 186,70 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (SRGFDN78R26F839L)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (SRGFDN78R26F839L)
Fattura Nr. 46/2023 del 07/02/2023 1.290,00 1.290,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n. 107 Rinnovo Segreteria Cloud Google Apps 1.290,00 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n. 96 Fornitura materiale di facile consumo 744,52 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n 42 - fornitura di materiale igienizzante per i plessi dell’Istituto 336,00 336,00 05/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SRL (03349780282)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SRL (03349780282)
Fattura Nr. 93PA del 19/03/2023 600,00 600,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Aggiudicatari:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Fattura Nr. 01/1718 del 22/09/2023- ordine n. 72 (7413605 MEPA)_ procedura di acquisto n. 373338 607,00 607,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Ordine n 61 - Fornitura materiale di pubblicità Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 179,00 179,00 23/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Fattura Nr. 571 del 01/12/2023 247,60 247,60 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Ordine n. 95 Fornitura nastro segnaletico e cancelleria 1.551,88 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n. 106 Rinnovo servizio Segreteria On-line 995,90 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 01/2018 del 20/11/2023 162,95 162,95 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Fattura Nr. FATTPA 15_23 del 20/01/2023 1.505,00 1.505,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CL TEATRO Associazione Culturale (12568351006)
Aggiudicatari:
CL TEATRO Associazione Culturale (12568351006)
Fattura Nr. 0253/B/2023 del 17/10/2023 2.669,10 2.669,10 06/11/2023
06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSSO CARTA E CANCELLERIA DEI F.LLI MONTEFUSCO (01351270697)
Aggiudicatari:
INGROSSO CARTA E CANCELLERIA DEI F.LLI MONTEFUSCO (01351270697)
Ordine n 43 - Fornitura cappellini bianchi con logo scuola Infanzia 400,00 400,00 05/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG di Anna De Fanis (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna De Fanis (DFNNNA63M49L113P)
Fattura Nr. 18 del 19/03/2023 1.472,73 1.472,73 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (TNRGLC71D27E372K)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (TNRGLC71D27E372K)
Ordine n. 71 Noleggio pianoforti- noleggio n.2 pianoforti verticali e n.1 pianoforte a coda 2.025,20 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
Aggiudicatari:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
Ordine n 63 - Fornitura di un sistema di sfondo pieghevole completo di accessori 193,00 193,00 23/06/2023
28/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ULTRAPROMEDIA S.R.L. (10324241008)
Aggiudicatari:
ULTRAPROMEDIA S.R.L. (10324241008)
Fattura Nr. 152 del 19/04/2023 uscita didattica 4 aprile Lanciano 1.559,09 1.559,09 03/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 162/2023 del 08/03/2023 120,00 120,00 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Differita Nr. V3-36318 del 04/12/2023 339,70 339,70 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n. 91 Fornitura carta asciugamani 2.412,88 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Fattura Nr. 04/39/2023 del 22/02/2023 1.600,00 1.600,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Fattura Nr. 20/00 del 30/04/2023- Visita guidata Rocca di Gradara del 12/05/2023 240,00 240,00 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GRADARA (80032010417)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GRADARA (80032010417)
Fattura Nr. 2/5 del 23/01/2023-USCITA DIDATTICA DEL 19.01.2023 ROMA 1.636,36 1.636,36 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Ordine n 123 - Stipula RDO Trattativa diretta n 3326775 Laboratori STEM “INFO TEKNO LAB 8K” 12.459,00 12.459,00 15/12/2022
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ABCD S.R.L. (07769051215)
Aggiudicatari:
L'ABCD S.R.L. (07769051215)
Fattura Nr. 660/2023 del 22/11/2023 90,00 90,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 17 del 19/07/2023 Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attivita’ di esperto formazione progetto “Sportello Autismo” 743,76 743,76 24/07/2023
24/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Benedetto Genna (DBNGNN85P53E243W)
Aggiudicatari:
Di Benedetto Genna (DBNGNN85P53E243W)
Fattura Nr. 51/I del 03/03/2023 180,33 180,33 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEM di Giangiacomo Lino (GNGLNI58H17D796A)
Aggiudicatari:
LEM di Giangiacomo Lino (GNGLNI58H17D796A)
contratto esperto 2.640,00 2.640,00 15/12/2022
28/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHILLITTI (CCCSLV88A53E435U)
GIAMMARIO rachele (GMMRHL54P63A339Y)
Aggiudicatari:
CICCHILLITTI (CCCSLV88A53E435U)
GIAMMARIO rachele (GMMRHL54P63A339Y)
Procedura d'acquisto n 358072 ordine n 68 - rinnovo del dominio del sito istituzionale www.icrossetivasto.edu.it 90,00 90,00 31/08/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n. 99 Fornitura materiale reintegro cassette pronto soccorso 372,60 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637)
Ordine n 59 - Noleggio impianto audio e luci saggio orchestra giovanile Rossetti 1.050,00 1.050,00 06/06/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Ordine n. 104 Incarico RSPP e Medico competente 1.529,51 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Contratto Prot. n. 8220 del 31/05/2023 per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) 500,00 0,00 06/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Fattura Nr. 1710000066 del 26/01/2023-POLIZZA 49153765 1.000,00 1.000,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Aggiudicatari:
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Ordine n 62 - Fornitura materiale di cancelleria Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 569,30 284,65 23/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Contratto Prot. n. 283 del 11/01/2023 - servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP-ASPP e Medico Competente 2023 1.529,51 0,00 12/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Fattura Nr. 2/ PA del 08/11/2023 94,00 94,00 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATTURIO ELETTRONICA DI RENATO ATTURIO (TTRRNT55E08G237S)
Aggiudicatari:
ATTURIO ELETTRONICA DI RENATO ATTURIO (TTRRNT55E08G237S)
Fattura Differita Nr. 3685/00 del 31/03/2023 2.594,40 2.594,40 05/04/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Ordine n. 100 Trattativa n. 7527850 - fornitura Materiale Pubblicitario - RDM SOLUZIONI di Renato DE MURA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: Z523D84819 268,40 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Fattura Nr. 6/5 del 13/02/2023 590,00 590,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Fattura Nr. 116 del 31/03/2023 1.990,91 1.990,91 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 212PA del 27/04/2023 uscita didattica 27 aprile Pretoro 1.362,73 1.362,73 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Aggiudicatari:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Fattura Nr. 29/03 del 03/11/2023 275,41 275,41 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto Musica Ialacci Domenico (LCCDNC82H24L113A)
Aggiudicatari:
Punto Musica Ialacci Domenico (LCCDNC82H24L113A)
Fattura Nr. 173 del 29/04/2023 uscita didattica 28 aprile Roccamorice 759,09 759,09 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 202 del 12/05/2023 Uscite didattiche Caserta 04 e 05 maggio Chieti 05 maggio Lama dei Peligni 11 maggio Gradara Pesaro 12 maggio 4.672,73 4.672,73 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Acconto/Anticipo su fattura Nr. 114/PA del 27/02/2023 9.277,00 9.277,00 02/03/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI srl (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI srl (03813270273)
Noleggio Pannelli Didattici Fattura Nr. 200003/23 del 15/02/2023 800,00 800,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Fattura Nr. FAPA002459 del 20/11/2023 63,34 63,34 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Fattura Nr. 6807 del 05/05/2023 362,00 362,00 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VEGA FORMAZIONE SRL (03929800278)
Aggiudicatari:
VEGA FORMAZIONE SRL (03929800278)
Ordine n. 103 Fornitura tappeto antiscivolo 28,69 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGAZZINI ITALIANI (02557340698)
Aggiudicatari:
MAGAZZINI ITALIANI (02557340698)
Ordine n 44 - corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro 1.300,00 1.300,00 05/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
300,00 300,00 02/12/2019
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Fattura Nr. 153 del 21/04/2023 uscite aprile 17 Chieti 19 Pescara 19 e 21 Tornareccio 5.650,00 5.650,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. V00255 del 12/12/2023 1.680,00 1.680,00 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA.NET S.R.L. (04654610874)
Aggiudicatari:
INFORMATICA.NET S.R.L. (04654610874)
Fattura Nr. 12300619580000000083 del 19/05/2023 2.929,44 2.929,44 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.r.l (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.r.l (02137480964)
Fattura Nr. 01/1102 del 23/05/2023 668,64 668,64 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Fattura n. 1326/2023 del 08/08/2023 - Ordine n 65 fornitura di lavapavimenti per la Scuola dell’infanzia S. Lucia Risorse ex art. 39-bis D.L. 155/2022. 2.600,00 2.600,00 17/08/2023
17/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEGNINI SRL (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI SRL (01165850684)
Fattura Differita Nr. 205 del 22/09/2023 735,00 735,00 20/10/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
Aggiudicatari:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
Fattura Nr. 65PA del 03/03/2023 Uscita Didattica Mosciano 03.03.2023 625,45 625,45 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Aggiudicatari:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Fattura Nr. 5/11 del 28/02/2023 2.983,34 2.983,34 02/03/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Aggiudicatari:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Fattura Nr. 8235/FVIAC del 04/09/2023 864,52 864,52 19/09/2023
19/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fattura Nr. 217 del 16/05/2023 Uscita didattica del15 maggio al consorzio Icea Cupello 263,64 263,64 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 200007/23 del 14/04/2023 126,50 126,50 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Procedura d'acquisto n 351630 - Ordine n 66 fornitura candeggina 1.286,00 1.286,00 31/08/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.C.R. S.R.L.S (09734511216)
Aggiudicatari:
A.C.R. S.R.L.S (09734511216)
Fattura Nr. 61 del 25/05/2023 222,00 222,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (SRGFDN78R26F839L)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (SRGFDN78R26F839L)
Ordine n 67 - Fornitura teli per coreografia 243,68 243,68 31/08/2023
18/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS bandiere srl unipersonale (02666590696)
Aggiudicatari:
NS bandiere srl unipersonale (02666590696)
Fattura Nr. FATTPA 57_23 del 22/03/2023 1.990,00 1.990,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CL TEATRO Associazione Culturale (12568351006)
Aggiudicatari:
CL TEATRO Associazione Culturale (12568351006)
Fattura Nr. 9 del 26/05/2023 260,00 260,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANUCCI PAOLO (RNCPLA48A25H784P)
Aggiudicatari:
RANUCCI PAOLO (RNCPLA48A25H784P)
Ordine n. 105 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola 260,00 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Ordine n. 97 Fornitura sedie certificate UNI 1729-2 Sedia adulti impilabile in polipropilene blu con struttura metallica mod. 5025 1.128,00 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Ordine n 124 - Fornitura materiale di cancelleria orientamento/open day 242,87 242,87 16/12/2022
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Ordine n 60 - Fornitura Servizio di Assistenza educativa Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 675,00 675,00 23/06/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società COOP. SOCIALE PIANETI DIVERSI (04745431215)
Aggiudicatari:
Società COOP. SOCIALE PIANETI DIVERSI (04745431215)
Fattura Nr. 26 del 31/03/2023 672,73 672,73 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (TNRGLC71D27E372K)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (TNRGLC71D27E372K)
Stipula RDO confronto di preventivi n. 3368192 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 29.227,00 29.227,00 31/12/2022
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Ordine n. 102 Noleggio e allestimento impianto audio e microfono 400,00 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Ordine n 113 - Fornitura arredi scuola primaria 1.599,40 1.599,40 09/12/2022
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Ordine n.81 Trattativa n. 3734454 - fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 2 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B08D2 9.943,00 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Ordine n. 84 Trattativa n. 3734663 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 2 - Vastarredo S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B06B681 10.461,50 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Ordine n. 85 Trattativa n. 3748625 – Piccoli adattamenti edilizi - GRASSI EDILIZIA S.R.L. - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 99920368F3 10.439,54 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI EDILIZIA SRL (GRSLCU77P11L113X)
Aggiudicatari:
GRASSI EDILIZIA SRL (GRSLCU77P11L113X)
Ordine n.80 Trattativa n. 3732347 – fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 1 – FOCELDA SPA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991834243 64.224,00 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOCELDA S.p.A. (PLMGNN79M22Z112X)
Aggiudicatari:
FOCELDA S.p.A. (PLMGNN79M22Z112X)
Fattura Nr. 200042/23 del 31/10/2023 PNRR_A scuola di talenti”. Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - CNP CHIC83400V - M4C1I3.2-2022-961-P-15474 CUP: I34D22003440006 38.880,00 38.880,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Procedura d'acquisto n 271881 - Ordine n 50 - Realizzazione sito web PNRR PA Digitale 2026 Avvis 1.4.1 3.465,00 0,00 06/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 15/74LP del 09/05/2023 viaggio d'istruzione a Ravenna-Gradara dal 9 al 10 maggio 2023 36.070,00 36.070,00 23/05/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Stipula RDO confronto di preventivi n.3367598 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 31.060,00 31.060,00 31/12/2022
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 28.270,88 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Totali Numero Lotti: 119 421.953,07 263.823,90
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