Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti"
Aggiornato al 21.01.2020
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fornitura poltroncine operative e direzionale uffici di segreteria 1.182,00 1.182,00 21/03/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Ordine n 46 - formazione personale Segreteria Cloud 82,80 82,80 10/10/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Polizza Multi Rischie Helvetia Sezione Elettronica 1.000,00 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Ordine n. 29 materiale divulgativo Mostra Oltre le apparenze e progetto TG NOI 25,00 25,00 23/05/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Ordine n 30 Fornitura stampe progetto La scuola giardino 151,73 151,73 24/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine 34 Supporto tecnico logistico concerti orchestra giovanile "Gabriele Rossetti" - dal 29 maggio al 07 giugno 2019 300,00 300,00 29/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
INCARICO RSPP A.F. 2019 1.500,00 1.500,00 26/02/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine n.50 - Sistemazione laboratorio di informatica e rete uffici di segreteria 1.611,34 1.611,34 29/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
COMPENSO CONTRATTO DI PRESTAZIONE "LABORATORIO DI LETTORE MADRELINGUA" 2.826,20 2.826,20 28/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fattura n. 11/2019 del 11/01/2019 - Contratto assistenza On Line uffici di segreteria 737,70 737,70 26/02/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 000000001294 del 06/03/2018 - Pagamento premio assucirazione alunni e personale scolastico 5.733,00 5.733,00 20/03/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I (08037550962)
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MOBILITà mobilità transnazionale verso la Lituania per il progetto ERASMUS+ azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Skillful Thinking-Active” conv. n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4. 1.759,44 1.759,44 22/10/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Ordine n. 45 - Lavaggio tappeto 33,00 33,00 10/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL DELFINO LAVANDERIA di Paolino Grazia (PLNGRZ61R58E372O)
Aggiudicatari:
IL DELFINO LAVANDERIA di Paolino Grazia (PLNGRZ61R58E372O)
Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 500,00 500,00 29/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Noleggio pullman con condicenti per l'uscita didattica del 08/11/2019 a Pescara Teatro Corcus 700,00 700,00 05/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
ORDINE N. 5068867 - Ordine registri vari e materiale di cancelleria 531,42 531,42 29/08/2019
17/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Rinnovo servizi dominio icrossettivasto 25,00 25,00 02/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fornitura sedie teatro scuola Secondaria "G. Rossetti" 529,10 529,10 21/03/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Allestimenti tecnici concerti corale ed orchestra giovanile del 02 e 06 giugno 2019 presso Palazzo d'Avalos 750,00 750,00 28/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
Ordine MEPA 4967867 del 28/05/2019 Fornitura materiale di reintegro armadietti pronto soccorso 460,16 460,16 28/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fornitura biglietti seconda mobilità C2 - Irlanda - ERASMUS CONVENZIONE 2019-1-ES01-KA229-065576_3 1.043,50 1.043,50 02/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
RDO 2310857 Lotto 1: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 Progetto “UNA SCUOLA CHE GUARDA OLTRE” 13.485,00 13.485,00 26/10/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 43 del 19/12/2018 - Ordine n.42 - Materiale divulgativo Open day e concerto di Natale 571,00 571,00 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
fattura n. 8719095724 del 29/03/2019 - Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio 641,57 641,57 01/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
NOMINA ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMU + Convenzione n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Contratto di noleggio pianoforti A.S. 2019/2020 737,70 737,70 07/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
Aggiudicatari:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
interventi tecnici e assistenza hardware 400,00 400,00 20/03/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Contratto di noleggio fotocopiatrici A.F. 2019 - Segreteria 3.011,40 2.749,64 26/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine MEPA N.4849408 FORNITURA MATERIALE SCUOLA IN OSPEDALE 450,42 450,42 19/03/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 000273/PA18 del 09/11/2018 - Uscita didattica del 08/11/2018 a Roma 16.363,65 11.959,10 26/02/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Spostamento LIM plessi "G. Rossetti" e "S. Lucia" 540,00 0,00 23/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 201/11 del 20/09/2017 4.042,46 280,92 24/04/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine 23 Materiale alunni indirizzo musicale 170,00 170,00 13/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODS ART di Iannace Anna (NNCNNA57R68I148Z)
Aggiudicatari:
MODS ART di Iannace Anna (NNCNNA57R68I148Z)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-065576_3 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
fattura n. 5/PA del 08/07/2019 - Contratto di prestazione esperto laboratorio di didattica musicale 9.790,00 9.790,00 10/07/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAPPONE ANDREA (ZPPNDR62S30G482J)
Aggiudicatari:
ZAPPONE ANDREA (ZPPNDR62S30G482J)
Ordine n. 20 materiale divulgativo progetto "La Scuola giardino" 180,00 180,00 09/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Fattura n. 195/2019 del 21/02/2019 - Segreteria cloud e conservazione a norma 1.290,00 1.290,00 26/02/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
noleggio autobus con conducente uscite didattiche del 11 e 12 novembre Vasto - Bosco di Don Venanzio 763,64 763,64 06/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Ordine CONSIP 4844520 DEL 15/03/2019 4.620,00 4.620,00 15/03/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Ordine n. 31 Assistenza informatica, installazione software e ripristino funzionalità pc 850,00 850,00 24/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. FATTPA 49_18 del 20/12/2018 - oRDINE N. 47 - Fornitura magliette progetto "TG NOI" 160,00 160,00 21/12/2018
31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
FATTURA N. 37/PA DEL 24/10/2019 - RDO 2310861 Lotto 2: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 Progetto “UNA SCUOLA CHE GUARDA OLTRE” 2.394,72 2.394,72 26/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUDOVICO SRL (03624991208)
Aggiudicatari:
LUDOVICO SRL (03624991208)
Ordine MEPA 4882194 - Fornitura Kit esami finali e materiale di cancelleria 605,47 605,47 04/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine CONSIP 4874137 Fornitura di personal Computer Desktop e monitor Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 2.954,00 2.954,00 01/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Noleggio autobus con conducente uscita didattica del 01/06/2019 ad Ancona 545,45 545,45 21/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693)
Aggiudicatari:
DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693)
Ordine CONSIP 4874104 Fornitura di personal Computer Desktop e monitor Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 2.954,00 2.954,00 01/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Convenzione di cassa - Compretenze al 31/03/2016 699,96 699,96 14/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Ordine n. 35 Fornitura carta 510,00 510,00 31/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine n. 57 Servizio di pulizia ed igienizzazione straordinaria bagno Plesso “G. Rossetti” 200,00 200,00 31/10/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
fattura n. 170/2019/PA-B del 09/07/2019 - 361,00 361,00 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Spese viaggio d'istruzione a Bologna dal 28 al 30 marzo 2019 9.030,00 9.030,00 01/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fornitura carta e materiale di cancelleria plesso scuola secondaria di 1° grado” G. Rossetti” 237,80 237,80 23/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 18 novembre a Mosciano Sant'Angelo 500,00 500,00 15/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Aggiudicatari:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Ordine n 63 Fornitura materiale igienico e di pulizia 297,20 297,20 28/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L (02565050693)
Cena serata finale programma Erasmus 1.090,91 1.090,91 26/02/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’Aragona di Marino Artese e C. snc (01542680697)
Aggiudicatari:
L’Aragona di Marino Artese e C. snc (01542680697)
Noleggio autobus con conducente Uscita didattica a Napoli del 05/12/2019 1.659,09 0,00 29/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Noleggio Pullman con conducente uscite didattiche del 20/03/2019 e 27/03/2019 a Treglio 700,00 700,00 01/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Aggiudicatari:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Fornitura biglietti prima mobilità -Spagna - ERASMUS CONVENZIONE 2019-1-ES01-KA229-065576_3 191,00 191,00 26/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Ordine MEPA n. 5213356 del 11/11/2019 - Materiale igienico e di pulizia 796,59 796,59 11/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC SRL (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC SRL (02559860834)
ORDINE N 64 LAMPADA VIDEOPROIETTORE 170,00 0,00 29/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
Aggiudicatari:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
Ordine n 21 fornitura testi biblioteca e fotocopie progetto 117,84 117,84 30/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
FATTURA N. 36/PA DEL 24/10/2019 - RDO N 2310730 Lotto 2: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 Progetto “LEARNING BY DOING” 3.592,08 3.592,08 26/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUDOVICO SRL (03624991208)
Aggiudicatari:
LUDOVICO SRL (03624991208)
Polizza multirischi 2018/2019 1.000,00 1.000,00 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Contratto prot 11567 - Noleggio pullman con conducente uscite didattiche del 14-15-16 ottobre Buotopo San Salvo Marina 600,00 600,00 11/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Aggiudicatari:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Ordine MEPA n. 4648677 Materiale corso musicale Scuola sec. di I grado Rossetti 272,79 272,79 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Incarico di formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro per i lavoratori dell'Ente 2.600,00 2.600,00 05/03/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine n. 37 - Fornitura lampade videoproiettori LIM 320,00 320,00 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
Aggiudicatari:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
Ordine MEPA 4870922 Fornitura materiale di cancelleria 769,74 769,74 01/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
RDO N 2310491 Lotto 1: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 Progetto “LEARNING BY DOING” 11.335,00 11.335,00 26/10/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Servizio di biglietteria mobilità transnazionale transnazionale verso la Slovenia per il progetto ERASMUS+ azione chiave 2-Partenariati per scambi tra Scuole denominato “LifeSteps” conv n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 289,62 289,62 22/10/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL Di Colantonio Ivan (CNLVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL Di Colantonio Ivan (CNLVNI71T28Z133R)
Assistenza AXIOS 2019 1.730,00 1.730,00 26/02/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Ordine n. 20 del 30/04/2019 - Toner stampanti e materiale informatico 524,19 524,19 30/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Spese viaggio d'istruzione a Milano dal 14 al 14 marzo 2019 12.075,00 12.075,00 01/04/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fattura n. 19 del 23/02/2019 - Fornitura coffe break 104,54 104,54 26/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VASTESE srl (02116700697)
Aggiudicatari:
LA VASTESE srl (02116700697)
Ordine n. 44 - Servizio di pulizia ed igenizzazione straordinaria 150,00 150,00 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
ORDINE N. 4979651 FORNITURA PENNARELLI E CANCELLINI PER LAVAGNA BIANCA CLASSI E MATERIALE DI CANCELLERIA 416,27 416,27 28/08/2019
24/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EP MEGASTORE DI PEPE P. (PPEPQL80H12F839T)
Aggiudicatari:
EP MEGASTORE DI PEPE P. (PPEPQL80H12F839T)
ABBONAMENTO BERGANTINI RASSEGNA GIURIDICA 2019 109,00 109,00 05/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine n. 39 - Fornitura kit firma digitale 80,00 80,00 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA S.p.A. (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA S.p.A. (02098391200)
Fornitura esame KET per n. 61 alunni 5.307,00 5.307,00 12/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127)
fattura n. 2/74VP del 02/05/2019 - Viaggio d'istruzione a Policoro - Matera dal 02/05/2019 al 04/05/2019 8.760,12 8.760,12 07/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Ordine n. 25 Quadrettatura lavagne magnetiche 300,00 300,00 14/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Aggiudicatari:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenda della scuola 2018/2019 170,00 170,00 31/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Ordine MEPA 4846116 DEL 18/03/2019 - Fornitura lavagne magnetiche quadrettate scuola primaria 550,00 550,00 01/04/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Aggiudicatari:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Ordine n. 38 - Materiale divulgativo progetto "TG NOI" 69,00 69,00 06/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Ordine n. 52 - fornitura camici da lavoro 290,00 290,00 30/10/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
Aggiudicatari:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
ORDINE MEPA N. 4845710 DEL 18/03/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA MARTELLA 1.571,51 1.571,51 01/04/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Aggiudicatari:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Ordine n. 49 - Materiale laboratorio artistico 579,48 579,48 29/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Ordine n. 27 Fornitura materiale igienico e di pulizia 975,60 975,60 20/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L (02565050693)
Ordine n. 28 Fornitura materiale divulgativo progetto "La scuola giardino" e "Rossetti in canto" 226,00 226,00 21/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Noleggio autobus con conducente viaggio d'istruzione del 19/11 a Roma - Camera dei Deputati 1.036,36 1.036,36 12/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Aggiudicatari:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Fornitura stampe materiale informativo eventi e manifestazioni 757,50 0,00 03/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Ordine n 58 Spostamento monitor in noleggio classe 2G Rossetti 50,00 0,00 31/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
fattura n. 8717102570 del 11/04/2017 - : Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio 2.136,78 236,82 05/03/2018
08/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Ordine n 41 rinnovo kit firma digitale DSGA 80,00 80,00 18/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA S.p.A. (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA S.p.A. (02098391200)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-TR01-KA229-074390_4 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
fattura n. 29AG del 09/05/2019 PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PISA LARDERELLO DAL 09 AL 10 MAGGIO 2019 4.810,00 4.810,00 16/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARFALLA IN BUS SRLS (02601750694)
Aggiudicatari:
FARFALLA IN BUS SRLS (02601750694)
Servizio di spostamento kit LIM Plesso L. Martella 691,00 691,00 26/09/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Ordine n. 40 Fornitura materiale antinfortunistica 259,18 259,18 07/06/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Fornitura materiale workshop programma Erasmus - 326,38 326,38 11/03/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Ordine n. 51 - Lavaggio tappeto Biblioteca scuola infanzia S. Lucia 51,00 51,00 26/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL DELFINO LAVANDERIA di Paolino Grazia (PLNGRZ61R58E372O)
Aggiudicatari:
IL DELFINO LAVANDERIA di Paolino Grazia (PLNGRZ61R58E372O)
Incarico Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 39, par 1, del Regolamento Europeo 679/2016. 500,00 0,00 24/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Ordine n. 24 Fornitura materiale piccola manutenzione 124,77 124,77 14/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC SRL (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC SRL (01624730667)
Contratto noleggio pullman con conducente prot.n. 2359 del 22/01/2019 440,00 440,00 22/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Aggiudicatari:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Ordine n. 39 Materiale divulgativo progetto “illuminiamo e coloriamo il nostro faro” 20,00 20,00 06/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
fattura n. 3457 del 27/03/2019 - Noleggio LIM A.F. 2019 contratto MEPA 3414650 4.320,00 4.320,00 01/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Ordine n. 61 del 20/11/2019 Rinnovo servizi dominio internet www.icrossettivasto.edu.it 90,00 90,00 19/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine MEPA n 5219787 - Materiale di pulizia 416,30 416,30 12/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. (00689780674)
Aggiudicatari:
THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. (00689780674)
Totali Numero Lotti: 108 182.439,47 161.435,07
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