Consultazione gare anno 2024

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 31 Dicembre 2024)

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti"
Aggiornato al 30.01.2025
URL originale:

Bandi di gara - Esercizio finanziario 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 28.270,88 28.270,88 14/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Procedura d'acquisto n 271881 - Ordine n 50 - Realizzazione sito web PNRR PA Digitale 2026 Avvis 1.4.1 3.465,00 3.465,00 06/06/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n.80 Trattativa n. 3732347 – fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 1 – FOCELDA SPA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991834243 128.448,00 128.448,00 14/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOCELDA S.p.A. (05083420637)
Aggiudicatari:
FOCELDA S.p.A. (05083420637)
Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 28.270,88 28.270,88 14/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
8.557,00 8.557,00 14/12/2023
22/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI EDILIZIA SRL (02357960695)
Aggiudicatari:
GRASSI EDILIZIA SRL (02357960695)
Ordine n. 84 Trattativa n. 3734663 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 2 - Vastarredo S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B06B681 8.575,00 8.575,00 14/12/2023
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
ERARIO IVA (80226730580)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
ERARIO IVA (80226730580)
Ordine n.81 Trattativa n. 3734454 - fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 2 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B08D2 8.150,00 8.150,00 14/12/2023
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
ERARIO IVA (80226730580)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
ERARIO IVA (80226730580)
POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA ANNO 2024 1.100,00 1.100,00 19/03/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SRL (09861000967)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL (09861000967)
Liquidazione acconto 60% Contratto per servizio supporto a società di servizi progetto ERASMUS Erasmus “New challenges for IC Gabriele Rossetti”, conv. n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-000134567 3.278,68 3.278,68 16/05/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fattura Nr. 1024061038 del 06/03/2024 spese postali mese gennaio 2024 186,20 186,20 04/04/2024
09/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Migrazione servizi verso Piattaforma Cloud PA 2026 - ordine n 3 del 02/02/2024 1.659,00 1.659,00 19/03/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
ERARIO IVA (80226730580)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
ERARIO IVA (80226730580)
Migrazione servizi verso Piattaforma Cloud PA 2026 - Ordine n 4 del 02/02/2024 3.999,94 3.999,94 19/03/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
ERARIO IVA (80226730580)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ERARIO IVA (80226730580)
Pacchetto applicativi AXIOS Platinum Web - ordine n. 2 del 31/01/2024 1.800,00 1.800,00 19/03/2024
08/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Fattura Nr. 51 del 09/02/2024 1.120,74 1.120,74 21/02/2024
21/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Homeboys di Fasciato Emanuele (FSCMNL91M02F839Q)
Aggiudicatari:
Homeboys di Fasciato Emanuele (FSCMNL91M02F839Q)
Fattura Nr. 143 del 12/02/2024 Buono ordine n. 11 700,00 700,00 08/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
Fattura Nr. 3026/FVISE del 15/02/2024 Buono ordine n. 8 678,78 678,78 08/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Pacchetto supporto soluzioni amministrative - ordine n 6 del 16/02/2024 980,00 980,00 20/03/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO sas (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO sas (04850601214)
Fattura Nr. 04/03 del 19/02/2024 12,30 12,30 18/03/2024
18/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto Musica Ialacci Domenico (LCCDNC82H24L113A)
Aggiudicatari:
Punto Musica Ialacci Domenico (LCCDNC82H24L113A)
Quota autobus viaggio di istruzione a Isernia del 10/04/2024 60.686,84 60.686,84 21/03/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fornitura in convenzione PC Desktop, Workstation e Monitor3 - ordine n 13 del 21/02/2024 5.520,00 5.520,00 20/03/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Fattura Nr. 01/623 del 23/02/2024 B.O n. 9 334,50 334,50 19/03/2024
19/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Fattura Nr. 00000820/99/2024 del 20/05/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE FERRARA _Trattativa diretta n. 4098707 Ferrara (FE) pacchetto completo Progetto Nazionale “Palestracqua” del 20-21-22 maggio 2024 e del 27-28-29- maggio 2024. 23.328,00 23.328,00 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Primatour Italia srl (09810351008)
Aggiudicatari:
Primatour Italia srl (09810351008)
Fattura Nr. 56/04 del 07/03/2024 Ordine n.14 del 01/03/2024 925,41 925,41 19/03/2024
19/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS Società Cooperativa (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS Società Cooperativa (03551890373)
Materiale per uscita Progetto ERASMUS - ordine n 15 del 01/03/2024 213,00 213,00 21/03/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG di Anna De Fanis (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna De Fanis (DFNNNA63M49L113P)
Noleggio pullman uscita didattica Pescopennataro - Agnone del 10/05/2024 763,64 763,64 24/05/2024
28/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. FPA 10/24 del 03/04/2024 rimborso Biglietti ERASMUS Mobilità MADRID 23.088,35 23.088,35 17/04/2024
17/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fattura Nr. FPA 12/24 del 03/04/2024 spese commissioni per acquisto biglietti 491,70 491,70 17/04/2024
17/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fattura Nr. 00000876/99/2024 del 27/05/2024 Servizio di trasporto - viaggio d'istruzione Spiaggia Romea 5.500,00 5.500,00 21/06/2024
21/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Primatour Italia srl (09810351008)
Aggiudicatari:
Primatour Italia srl (09810351008)
Fornitura materiale didattico sezione "Scuola in Ospedale - Ordine n. 19 del 27/03/2024 688,71 688,71 11/04/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fornitura materiale di cancelleria per esami conclusivi del I ciclo di istruzione a. s. 2023/24 - ordine n 21 del 08/04/2024 531,06 531,06 11/04/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fornitura materiale didattico per attività sportiva Scuola Primaria 171,52 171,52 02/05/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fornitura carta asciugamani 1.748,80 1.748,80 29/04/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Fornitura volumi ICF-CY 210,90 210,90 02/05/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Corsi di formazione e aggiornamento personale scolastico - ordine n 28 del 06/05/2024 2.195,00 2.195,00 09/05/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Servizio di manodopera per installazione fotocopiatrici e manutenzione PC 242,50 242,50 09/05/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Noleggio e allestimento impianto audio e luci saggio di fine anno - ordine n 29 del 08/05/2024 1.215,00 1.215,00 09/05/2024
24/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Fornitura libri e materiale didattico Scuola in Ospedale 251,10 251,10 20/05/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Chiara nei libri - Spazio letterario (CVTCHR89P52E372K)
Aggiudicatari:
Chiara nei libri - Spazio letterario (CVTCHR89P52E372K)
Rinnovo servizi applicazione d'Istituto Space App - ordine n 30 del 14/05/2024 500,00 500,00 20/05/2024
28/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fornitura toner per stampanti marca Brother - ordine n 31 del 16/05/2024 627,06 627,06 20/05/2024
28/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
(02444460691)
Aggiudicatari:
(02444460691)
Noleggio fotocopiatrice periodo dal 01/06/2024 al 30/06/2024 - ordine n 32 del 21/05/2024 50,00 50,00 21/05/2024
04/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Aggiudicatari:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Fattura Differita Nr. 115/PA del 30/06/2024 - Fornitura tenda arricciata - Buono Ordine n 35 926,00 926,00 08/07/2024
08/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Fattura Differita Nr. V3-10745 del 29/05/2024 - Fornitura materiale didattico POn Agenda Sud Modulo: STEM che passione 271,18 271,18 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Nr. 113/24 del 26/06/2024 FIGURA AGGIUNTIVA Nota di Adesione prot. n. 0134894 del 21 novembre 2023 – Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 – c.d. “Agenda SUD”. 6.900,00 6.900,00 08/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PIANETI DIVERSI" (04745431215)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PIANETI DIVERSI" (04745431215)
Materiale pubblicitario Targa PNRR "Orientare per non Disperdere"- Ordine n 36 70,00 70,00 01/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Materiale pubblicitario Targa FSE PON Agenda Sud - Ordine n 37 50,00 50,00 01/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Fattura Nr. FPA 251/24 del 26/06/2024 - Fornitura Applicativo Argo Emolumenti Web -Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” - Scuole - Dicembre 2022 524,60 524,60 03/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
PNRR Linea di intervento B - Realizzazione percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti D.M. 65-2023 - Ordine n 46 19.500,00 19.500,00 01/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fattura Differita Nr. V3-11495 del 07/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud Modulo: A Viva voce 1 87,10 87,10 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Differita Nr. V3-11569 del 10/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud Modulo: Dire fare teatrare 287,58 287,58 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Differita Nr. V3-11820 del 13/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud A "Scuola di competenze" Modulo STEM che passione 3_ B.O N. 41 75,64 75,64 04/07/2024
04/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Differita Nr. V3-12518 del 25/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud A "Scuola di competenze" Modulo STEM che passione 1-B.O N. 41 163,40 163,40 04/07/2024
04/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Nr. 16/252 del 11/06/2024 - Fornitura libri PON Agenda Sud 573,00 573,00 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Fattura Differita Nr. V3-11937 del 14/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud - 4 Moduli 758,96 758,96 24/06/2024
24/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Nr. 30/LPA del 13/06/2024 Noleggio pullman con conducente - Museo del treno Montesilvano 13-06-2024 B.O 47 2.060,39 2.060,39 03/07/2024
05/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fattura Nr. 33/LPA del 21/06/2024 - Noleggio autobus e quota visita BIOTOPO COSTIERO San Salvo Marina - Progetto STEM PNRR B.O. N. 48 2.011,91 2.011,91 04/07/2024
04/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fattura Differita Nr. V3-12038 del 17/06/2024 - Fornitura materiale didattico Progetto STEM PNRR 87,23 87,23 24/06/2024
24/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Realizzazione sito Web Sportello Ascolto Autismo - Ordine n 54 600,00 600,00 26/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. FAPA001213 del 17/06/2024 - Fornitura libri PON Agenda Sud Modulo A Viva Voce 1 69,75 69,75 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Fattura Nr. 9/2024 del 26/06/2024 B.O 51 attività laboratoriale 300,00 300,00 03/07/2024
03/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Chiara nei libri - Spazio letterario (CVTCHR89P52E372K)
Aggiudicatari:
Chiara nei libri - Spazio letterario (CVTCHR89P52E372K)
Fattura Nr. 129/00 del 19/06/2024 Uscita didattica PON FSE Agenda Sud n. 26 alunni Porto di Vasto _ B:O 52 400,00 400,00 03/07/2024
03/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa' Autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Aggiudicatari:
Societa' Autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Fattura Nr. 314 del 09/07/2024 - Fornitura stampe per attività laboratoriali Pon Agenda Sud - B.O. n 53 409,84 409,84 11/07/2024
11/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Fattura Nr. 149 del 21/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud B.O 57 150,49 150,49 03/07/2024
03/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Multimania di De Gregorio A.R. (DGRNRT74L52A485W)
Aggiudicatari:
Multimania di De Gregorio A.R. (DGRNRT74L52A485W)
Contratto per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) - B.O. n 58 del 25/06/2024 500,00 500,00 01/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Fattura Nr. FPA 32/24 del 25/07/2024 - Servizio di intermediazione e fornitura biglietti aerei Strasburgo e Dublino e rimborso spese Progetto ERASMUS 5.282,36 5.282,36 29/07/2024
29/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fornitura materiale didattico PON FSE Agenda Sud . Ordine n 55 409,84 409,84 26/07/2024
09/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Aggiudicatari:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Software Argo Personale Web e Presenze Web - PA 2026 - Ordine n 59 646,00 646,00 26/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Software Argo Fisco web e Argo F24 - Ordine n 60 410,00 410,00 26/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Terminale rilevazione presenze Argo Kronos e n. 30 badge - Ordine n 61 715,00 715,00 26/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Sostituzione corda tenda sipario teatro Scuola Primaria 150,00 150,00 01/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sforza Paola - artigiani in tende e tessuti (SFRPLA69B44L113W)
Aggiudicatari:
Sforza Paola - artigiani in tende e tessuti (SFRPLA69B44L113W)
Servizio di spostamento PC e configurazione in rete presso sede provvisoria e ripristino in sede originaria - Ordine n 62 60,00 60,00 26/07/2024
12/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola Esperienze Amm.ve/Agenda della scuola Repertorio 2025 per l'anno 2024/2025 - Ordine n. 64 175,00 175,00 30/07/2024
09/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Applicativo Argo MOF - Ordine n 65 290,00 290,00 31/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Fornitura arredo scolastico - ordine n 66 8.189,60 8.189,60 09/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Terminali rilevazione presenze Argo Kronos n. 2 - ordine n 68 1.100,00 1.100,00 26/08/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Fornitura scaffali monofronte- Ordine n 67 2.215,50 2.215,50 26/08/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Prestazione per spettacolo teatrale dei Pupi Italici - ordine n 70 200,00 200,00 19/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS.CULT. ART. G. BOTTA (92032650662)
Aggiudicatari:
ASS.CULT. ART. G. BOTTA (92032650662)
Noleggio strumentazione corso di vela Piano Estate - ordine n 71 2.000,00 2.000,00 19/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO NAUTICO A.S.D. (01739120697)
Aggiudicatari:
CIRCOLO NAUTICO A.S.D. (01739120697)
Rinnovo dominio sito istituzionale 90,00 90,00 09/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Servizio di esportazione dati dell'Istituto verso altra piattaforma - ordine n 76 200,00 200,00 09/09/2024
09/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Corso di formazione vela 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Servizio di assistenza educativa 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Attività didattico-laboratoriale presso la Cooperativa - Piano Estate - ordine n 72 321,00 321,00 19/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICHEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS (02492720699)
Aggiudicatari:
MICHEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS (02492720699)
Noleggio scuolabus per uscita presso Coop. soc. Fattoria di Michea - Piano Estate - ordine n 73 100,00 100,00 19/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa' Autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Aggiudicatari:
Societa' Autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Servizio di noleggio autobus uscita didattica Sulmona - Piano Estate - Ordine n 69 681,82 681,82 19/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fornitura carta igienica e carta asciugamani - ordine n 80 3.432,00 3.432,00 12/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEVA Multiline S.r.l. (01944830353)
Aggiudicatari:
CEVA Multiline S.r.l. (01944830353)
Fornitura materiale didattico Piano Estate 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Fornitura carta formato A4 e A3 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Fornitura cornici con vetro per attestati premiazione alunni 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Fornitura materiale di pulizia 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Ordine n. 102 Noleggio e allestimento impianto audio e microfono 400,00 400,00 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Ordine n. 97 Fornitura sedie certificate UNI 1729-2 Sedia adulti impilabile in polipropilene blu con struttura metallica mod. 5025 1.128,00 1.128,00 20/12/2023
19/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Ordine n. 105 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola 260,00 260,00 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Fattura Nr. 5/11 del 28/02/2023 872,63 872,63 02/03/2023
16/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Aggiudicatari:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Ordine n. 103 Fornitura tappeto antiscivolo 28,69 28,69 20/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGAZZINI ITALIANI (02557340698)
Aggiudicatari:
MAGAZZINI ITALIANI (02557340698)
Ordine n. 100 Trattativa n. 7527850 - fornitura Materiale Pubblicitario - RDM SOLUZIONI di Renato DE MURA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: Z523D84819 220,00 220,00 14/12/2023
05/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO IVA (80226730580)
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
ERARIO IVA (80226730580)
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Fattura Nr. 3002000228 del 13/02/2024 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2024 7.362,00 7.362,00 14/02/2024
14/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa (01757980923)
Aggiudicatari:
NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa (01757980923)
Contratto Prot. n. 283 del 11/01/2023 - servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP-ASPP e Medico Competente 2023 1.529,51 1.529,51 12/06/2023
19/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine n 62 - Fornitura materiale di cancelleria Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 569,30 569,30 23/06/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Contratto Prot. n. 8220 del 31/05/2023 per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) 500,00 500,00 06/06/2023
12/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Ordine n. 104 Incarico RSPP e Medico competente 1.529,51 1.529,51 20/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine n. 99 Fornitura materiale reintegro cassette pronto soccorso 372,60 372,60 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637)
Ordine n. 91 Fornitura carta asciugamani 2.412,88 2.412,88 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Ordine n. 71 Noleggio pianoforti- noleggio n.2 pianoforti verticali e n.1 pianoforte a coda 1.660,00 1.660,00 20/12/2023
06/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
ERARIO IVA (80226730580)
Aggiudicatari:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
ERARIO IVA (80226730580)
Ordine n. 106 Rinnovo servizio Segreteria On-line 995,90 995,90 20/12/2023
30/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n. 95 Fornitura nastro segnaletico e cancelleria 1.551,88 1.551,88 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n. 96 Fornitura materiale di facile consumo 744,52 744,52 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n. 107 Rinnovo Segreteria Cloud Google Apps 1.290,00 1.290,00 20/12/2023
30/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ordine n. 7565715 Acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Categoria(Lotto) Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni 23.064,44 23.064,44 31/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANON ITALIA SPA (00865220156)
Aggiudicatari:
CANON ITALIA SPA (00865220156)
Ordine n.101 Fornitura manifesti e locandine Orientamento 327,50 327,50 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
ordine n. 7565011 acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni 3.611,48 3.611,48 31/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
Fattura Nr. 1023059405 del 03/03/2023 46,06 46,06 20/03/2023
20/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
CONTRATTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 19 DICEMBRE 2023 A BARI 1.718,18 1.718,18 31/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Ordine n. 98 Fornitura materiale didattico 471,90 471,90 20/12/2023
21/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n. 86 Fornitura palloncini ad elio 120,00 120,00 21/12/2023
17/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Aggiudicatari:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Totali Numero Lotti: 114 474.767,66 474.767,66
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