Consultazione gare anno 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti"
Aggiornato al 21.11.2024
URL originale:

Bandi di gara - Esercizio finanziario 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 28.270,88 28.270,88 14/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Procedura d'acquisto n 271881 - Ordine n 50 - Realizzazione sito web PNRR PA Digitale 2026 Avvis 1.4.1 3.465,00 3.465,00 06/06/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n.80 Trattativa n. 3732347 – fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 1 – FOCELDA SPA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991834243 128.448,00 128.448,00 14/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOCELDA S.p.A. (05083420637)
Aggiudicatari:
FOCELDA S.p.A. (05083420637)
Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 28.270,88 28.270,88 14/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
8.557,00 8.557,00 14/12/2023
22/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI EDILIZIA SRL (02357960695)
Aggiudicatari:
GRASSI EDILIZIA SRL (02357960695)
Ordine n. 84 Trattativa n. 3734663 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 2 - Vastarredo S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B06B681 8.575,00 8.575,00 14/12/2023
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
ERARIO IVA (80226730580)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
ERARIO IVA (80226730580)
Ordine n.81 Trattativa n. 3734454 - fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 2 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B08D2 8.150,00 8.150,00 14/12/2023
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
ERARIO IVA (80226730580)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
ERARIO IVA (80226730580)
POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA ANNO 2024 1.100,00 1.100,00 19/03/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SRL (09861000967)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL (09861000967)
Liquidazione acconto 60% Contratto per servizio supporto a società di servizi progetto ERASMUS Erasmus “New challenges for IC Gabriele Rossetti”, conv. n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-000134567 3.278,68 3.278,68 16/05/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fattura Nr. 1024061038 del 06/03/2024 spese postali mese gennaio 2024 186,20 186,20 04/04/2024
09/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Migrazione servizi verso Piattaforma Cloud PA 2026 - ordine n 3 del 02/02/2024 1.659,00 1.659,00 19/03/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
ERARIO IVA (80226730580)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
ERARIO IVA (80226730580)
Migrazione servizi verso Piattaforma Cloud PA 2026 - Ordine n 4 del 02/02/2024 3.999,94 3.999,94 19/03/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
ERARIO IVA (80226730580)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ERARIO IVA (80226730580)
Pacchetto applicativi AXIOS Platinum Web - ordine n. 2 del 31/01/2024 1.800,00 1.800,00 19/03/2024
08/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Fattura Nr. 51 del 09/02/2024 1.120,74 1.120,74 21/02/2024
21/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Homeboys di Fasciato Emanuele (FSCMNL91M02F839Q)
Aggiudicatari:
Homeboys di Fasciato Emanuele (FSCMNL91M02F839Q)
Fattura Nr. 143 del 12/02/2024 Buono ordine n. 11 700,00 700,00 08/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
Fattura Nr. 3026/FVISE del 15/02/2024 Buono ordine n. 8 678,78 678,78 08/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Pacchetto supporto soluzioni amministrative - ordine n 6 del 16/02/2024 980,00 980,00 20/03/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO sas (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO sas (04850601214)
Fattura Nr. 04/03 del 19/02/2024 12,30 12,30 18/03/2024
18/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto Musica Ialacci Domenico (LCCDNC82H24L113A)
Aggiudicatari:
Punto Musica Ialacci Domenico (LCCDNC82H24L113A)
Quota autobus viaggio di istruzione a Isernia del 10/04/2024 60.686,84 60.686,84 21/03/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fornitura in convenzione PC Desktop, Workstation e Monitor3 - ordine n 13 del 21/02/2024 5.520,00 5.520,00 20/03/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Fattura Nr. 01/623 del 23/02/2024 B.O n. 9 334,50 334,50 19/03/2024
19/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Fattura Nr. 00000820/99/2024 del 20/05/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE FERRARA _Trattativa diretta n. 4098707 Ferrara (FE) pacchetto completo Progetto Nazionale “Palestracqua” del 20-21-22 maggio 2024 e del 27-28-29- maggio 2024. 23.328,00 23.328,00 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Primatour Italia srl (09810351008)
Aggiudicatari:
Primatour Italia srl (09810351008)
Fattura Nr. 56/04 del 07/03/2024 Ordine n.14 del 01/03/2024 925,41 925,41 19/03/2024
19/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS Società Cooperativa (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS Società Cooperativa (03551890373)
Materiale per uscita Progetto ERASMUS - ordine n 15 del 01/03/2024 213,00 213,00 21/03/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG di Anna De Fanis (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna De Fanis (DFNNNA63M49L113P)
Noleggio pullman uscita didattica Pescopennataro - Agnone del 10/05/2024 763,64 763,64 24/05/2024
28/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. FPA 10/24 del 03/04/2024 rimborso Biglietti ERASMUS Mobilità MADRID 23.088,35 23.088,35 17/04/2024
17/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fattura Nr. FPA 12/24 del 03/04/2024 spese commissioni per acquisto biglietti 491,70 491,70 17/04/2024
17/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fattura Nr. 00000876/99/2024 del 27/05/2024 Servizio di trasporto - viaggio d'istruzione Spiaggia Romea 5.500,00 5.500,00 21/06/2024
21/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Primatour Italia srl (09810351008)
Aggiudicatari:
Primatour Italia srl (09810351008)
Fornitura materiale didattico sezione "Scuola in Ospedale - Ordine n. 19 del 27/03/2024 688,71 688,71 11/04/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fornitura materiale di cancelleria per esami conclusivi del I ciclo di istruzione a. s. 2023/24 - ordine n 21 del 08/04/2024 531,06 531,06 11/04/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fornitura materiale didattico per attività sportiva Scuola Primaria 171,52 171,52 02/05/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fornitura carta asciugamani 1.748,80 1.748,80 29/04/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Fornitura volumi ICF-CY 210,90 210,90 02/05/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Corsi di formazione e aggiornamento personale scolastico - ordine n 28 del 06/05/2024 2.195,00 2.195,00 09/05/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Servizio di manodopera per installazione fotocopiatrici e manutenzione PC 242,50 242,50 09/05/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Noleggio e allestimento impianto audio e luci saggio di fine anno - ordine n 29 del 08/05/2024 1.215,00 1.215,00 09/05/2024
24/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Fornitura libri e materiale didattico Scuola in Ospedale 251,10 251,10 20/05/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Chiara nei libri - Spazio letterario (CVTCHR89P52E372K)
Aggiudicatari:
Chiara nei libri - Spazio letterario (CVTCHR89P52E372K)
Rinnovo servizi applicazione d'Istituto Space App - ordine n 30 del 14/05/2024 500,00 500,00 20/05/2024
28/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fornitura toner per stampanti marca Brother - ordine n 31 del 16/05/2024 627,06 627,06 20/05/2024
28/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
(02444460691)
Aggiudicatari:
(02444460691)
Noleggio fotocopiatrice periodo dal 01/06/2024 al 30/06/2024 - ordine n 32 del 21/05/2024 50,00 50,00 21/05/2024
04/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Aggiudicatari:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Fattura Differita Nr. 115/PA del 30/06/2024 - Fornitura tenda arricciata - Buono Ordine n 35 926,00 926,00 08/07/2024
08/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Fattura Differita Nr. V3-10745 del 29/05/2024 - Fornitura materiale didattico POn Agenda Sud Modulo: STEM che passione 271,18 271,18 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Nr. 113/24 del 26/06/2024 FIGURA AGGIUNTIVA Nota di Adesione prot. n. 0134894 del 21 novembre 2023 – Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 – c.d. “Agenda SUD”. 6.900,00 6.900,00 08/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PIANETI DIVERSI" (04745431215)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PIANETI DIVERSI" (04745431215)
Materiale pubblicitario Targa PNRR "Orientare per non Disperdere"- Ordine n 36 70,00 70,00 01/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Materiale pubblicitario Targa FSE PON Agenda Sud - Ordine n 37 50,00 50,00 01/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Fattura Nr. FPA 251/24 del 26/06/2024 - Fornitura Applicativo Argo Emolumenti Web -Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” - Scuole - Dicembre 2022 524,60 524,60 03/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
PNRR Linea di intervento B - Realizzazione percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti D.M. 65-2023 - Ordine n 46 19.500,00 19.500,00 01/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fattura Differita Nr. V3-11495 del 07/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud Modulo: A Viva voce 1 87,10 87,10 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Differita Nr. V3-11569 del 10/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud Modulo: Dire fare teatrare 287,58 287,58 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Differita Nr. V3-11820 del 13/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud A "Scuola di competenze" Modulo STEM che passione 3_ B.O N. 41 75,64 75,64 04/07/2024
04/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Differita Nr. V3-12518 del 25/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud A "Scuola di competenze" Modulo STEM che passione 1-B.O N. 41 163,40 163,40 04/07/2024
04/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Nr. 16/252 del 11/06/2024 - Fornitura libri PON Agenda Sud 573,00 573,00 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Fattura Differita Nr. V3-11937 del 14/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud - 4 Moduli 758,96 758,96 24/06/2024
24/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Nr. 30/LPA del 13/06/2024 Noleggio pullman con conducente - Museo del treno Montesilvano 13-06-2024 B.O 47 2.060,39 2.060,39 03/07/2024
05/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fattura Nr. 33/LPA del 21/06/2024 - Noleggio autobus e quota visita BIOTOPO COSTIERO San Salvo Marina - Progetto STEM PNRR B.O. N. 48 2.011,91 2.011,91 04/07/2024
04/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fattura Differita Nr. V3-12038 del 17/06/2024 - Fornitura materiale didattico Progetto STEM PNRR 87,23 87,23 24/06/2024
24/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Realizzazione sito Web Sportello Ascolto Autismo - Ordine n 54 600,00 600,00 26/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. FAPA001213 del 17/06/2024 - Fornitura libri PON Agenda Sud Modulo A Viva Voce 1 69,75 69,75 20/06/2024
20/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Fattura Nr. 9/2024 del 26/06/2024 B.O 51 attività laboratoriale 300,00 300,00 03/07/2024
03/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Chiara nei libri - Spazio letterario (CVTCHR89P52E372K)
Aggiudicatari:
Chiara nei libri - Spazio letterario (CVTCHR89P52E372K)
Fattura Nr. 129/00 del 19/06/2024 Uscita didattica PON FSE Agenda Sud n. 26 alunni Porto di Vasto _ B:O 52 400,00 400,00 03/07/2024
03/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa' Autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Aggiudicatari:
Societa' Autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Fattura Nr. 314 del 09/07/2024 - Fornitura stampe per attività laboratoriali Pon Agenda Sud - B.O. n 53 409,84 409,84 11/07/2024
11/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Fattura Nr. 149 del 21/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud B.O 57 150,49 150,49 03/07/2024
03/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Multimania di De Gregorio A.R. (DGRNRT74L52A485W)
Aggiudicatari:
Multimania di De Gregorio A.R. (DGRNRT74L52A485W)
Contratto per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) - B.O. n 58 del 25/06/2024 500,00 500,00 01/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Fattura Nr. FPA 32/24 del 25/07/2024 - Servizio di intermediazione e fornitura biglietti aerei Strasburgo e Dublino e rimborso spese Progetto ERASMUS 5.282,36 5.282,36 29/07/2024
29/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fornitura materiale didattico PON FSE Agenda Sud . Ordine n 55 409,84 409,84 26/07/2024
09/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Aggiudicatari:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Software Argo Personale Web e Presenze Web - PA 2026 - Ordine n 59 646,00 646,00 26/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Software Argo Fisco web e Argo F24 - Ordine n 60 410,00 410,00 26/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Terminale rilevazione presenze Argo Kronos e n. 30 badge - Ordine n 61 715,00 715,00 26/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Sostituzione corda tenda sipario teatro Scuola Primaria 150,00 150,00 01/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sforza Paola - artigiani in tende e tessuti (SFRPLA69B44L113W)
Aggiudicatari:
Sforza Paola - artigiani in tende e tessuti (SFRPLA69B44L113W)
Servizio di spostamento PC e configurazione in rete presso sede provvisoria e ripristino in sede originaria - Ordine n 62 60,00 60,00 26/07/2024
12/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola Esperienze Amm.ve/Agenda della scuola Repertorio 2025 per l'anno 2024/2025 - Ordine n. 64 175,00 175,00 30/07/2024
09/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Applicativo Argo MOF - Ordine n 65 290,00 290,00 31/07/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Fornitura arredo scolastico - ordine n 66 8.189,60 8.189,60 09/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Terminali rilevazione presenze Argo Kronos n. 2 - ordine n 68 1.100,00 1.100,00 26/08/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Aggiudicatari:
TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Concessionaria Argo Software (10151641007)
Fornitura scaffali monofronte- Ordine n 67 2.215,50 2.215,50 26/08/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Prestazione per spettacolo teatrale dei Pupi Italici - ordine n 70 200,00 200,00 19/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS.CULT. ART. G. BOTTA (92032650662)
Aggiudicatari:
ASS.CULT. ART. G. BOTTA (92032650662)
Noleggio strumentazione corso di vela Piano Estate - ordine n 71 2.000,00 2.000,00 19/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO NAUTICO A.S.D. (01739120697)
Aggiudicatari:
CIRCOLO NAUTICO A.S.D. (01739120697)
Rinnovo dominio sito istituzionale 90,00 90,00 09/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Servizio di esportazione dati dell'Istituto verso altra piattaforma - ordine n 76 200,00 200,00 09/09/2024
09/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Corso di formazione vela 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Servizio di assistenza educativa 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Attività didattico-laboratoriale presso la Cooperativa - Piano Estate - ordine n 72 321,00 321,00 19/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICHEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS (02492720699)
Aggiudicatari:
MICHEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS (02492720699)
Noleggio scuolabus per uscita presso Coop. soc. Fattoria di Michea - Piano Estate - ordine n 73 100,00 100,00 19/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa' Autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Aggiudicatari:
Societa' Autoservizi Tessitore Srl (00092110691)
Servizio di noleggio autobus uscita didattica Sulmona - Piano Estate - Ordine n 69 681,82 681,82 19/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fornitura carta igienica e carta asciugamani - ordine n 80 3.432,00 3.432,00 12/09/2024
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEVA Multiline S.r.l. (01944830353)
Aggiudicatari:
CEVA Multiline S.r.l. (01944830353)
Fornitura materiale didattico Piano Estate 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Fornitura carta formato A4 e A3 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Fornitura cornici con vetro per attestati premiazione alunni 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Fornitura materiale di pulizia 0,00 0,00 30/12/1899
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Ordine n. 102 Noleggio e allestimento impianto audio e microfono 400,00 400,00 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Ordine n. 97 Fornitura sedie certificate UNI 1729-2 Sedia adulti impilabile in polipropilene blu con struttura metallica mod. 5025 1.128,00 1.128,00 20/12/2023
19/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Ordine n. 105 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola 260,00 260,00 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Fattura Nr. 5/11 del 28/02/2023 872,63 872,63 02/03/2023
16/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Aggiudicatari:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Ordine n. 103 Fornitura tappeto antiscivolo 28,69 28,69 20/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGAZZINI ITALIANI (02557340698)
Aggiudicatari:
MAGAZZINI ITALIANI (02557340698)
Ordine n. 100 Trattativa n. 7527850 - fornitura Materiale Pubblicitario - RDM SOLUZIONI di Renato DE MURA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: Z523D84819 220,00 220,00 14/12/2023
05/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO IVA (80226730580)
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
ERARIO IVA (80226730580)
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Fattura Nr. 3002000228 del 13/02/2024 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2024 7.362,00 7.362,00 14/02/2024
14/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa (01757980923)
Aggiudicatari:
NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa (01757980923)
Contratto Prot. n. 283 del 11/01/2023 - servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP-ASPP e Medico Competente 2023 1.529,51 1.529,51 12/06/2023
19/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine n 62 - Fornitura materiale di cancelleria Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 569,30 569,30 23/06/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Contratto Prot. n. 8220 del 31/05/2023 per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) 500,00 500,00 06/06/2023
12/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Ordine n. 104 Incarico RSPP e Medico competente 1.529,51 1.529,51 20/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine n. 99 Fornitura materiale reintegro cassette pronto soccorso 372,60 372,60 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637)
Ordine n. 91 Fornitura carta asciugamani 2.412,88 2.412,88 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Ordine n. 71 Noleggio pianoforti- noleggio n.2 pianoforti verticali e n.1 pianoforte a coda 1.660,00 1.660,00 20/12/2023
06/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
ERARIO IVA (80226730580)
Aggiudicatari:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
ERARIO IVA (80226730580)
Ordine n. 106 Rinnovo servizio Segreteria On-line 995,90 995,90 20/12/2023
30/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n. 95 Fornitura nastro segnaletico e cancelleria 1.551,88 1.551,88 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n. 96 Fornitura materiale di facile consumo 744,52 744,52 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n. 107 Rinnovo Segreteria Cloud Google Apps 1.290,00 1.290,00 20/12/2023
30/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ordine n. 7565715 Acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Categoria(Lotto) Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni 23.064,44 23.064,44 31/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANON ITALIA SPA (00865220156)
Aggiudicatari:
CANON ITALIA SPA (00865220156)
Ordine n.101 Fornitura manifesti e locandine Orientamento 327,50 327,50 20/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
ordine n. 7565011 acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni 3.611,48 3.611,48 31/12/2023
30/12/1899
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
Fattura Nr. 1023059405 del 03/03/2023 46,06 46,06 20/03/2023
20/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
CONTRATTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 19 DICEMBRE 2023 A BARI 1.718,18 1.718,18 31/12/2023
18/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Ordine n. 98 Fornitura materiale didattico 471,90 471,90 20/12/2023
21/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n. 86 Fornitura palloncini ad elio 120,00 120,00 21/12/2023
17/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Aggiudicatari:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Totali Numero Lotti: 114 474.767,66 474.767,66
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Consultazione gare anno 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO
Aggiornato al 25.01.2024
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/a5649170-4f60-4388-b9f5-0afe0704e533/AVCP/datil190-2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fattura Differita Nr. V3-33892 del 16/11/2023 129,90 129,90 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n 112 - Fornitura compressore ed accessori 117,86 117,86 09/12/2022
17/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC-SRL VASTO (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC-SRL VASTO (01624730667)
KIT PON: 2 Forex A3 10 mm con distanziali; 200 etichette 6x4 cm; 8 usb 32 GB Avviso pubblico prot. n. OODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 307,38 307,38 31/12/2022
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Fattura Nr. FAPA000965 del 15/05/2023 262,30 262,30 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Fattura Nr. 000027/PA2023 del 17/03/2023 4.909,09 4.909,09 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Fattura Nr. 04/42/2023 del 27/02/2023 120,00 120,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Procedura d'acquisto n 289607 - Ordine n 56 Rinnovo licenza SpaceApp 500,00 500,00 06/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 45/2023 del 07/02/2023 737,70 737,70 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 3/ PA del 09/11/2023 26,06 26,06 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATTURIO ELETTRONICA DI RENATO ATTURIO (TTRRNT55E08G237S)
Aggiudicatari:
ATTURIO ELETTRONICA DI RENATO ATTURIO (TTRRNT55E08G237S)
Ordine n. 86 Fornitura palloncini ad elio 120,00 0,00 21/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Aggiudicatari:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
ORDINE N 64 - Fornitura laboratorio di ceramica PON CARE Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 175,68 175,68 28/06/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione culturale Laboratorio ArtiBus (92031250696)
Aggiudicatari:
Associazione culturale Laboratorio ArtiBus (92031250696)
Fattura Nr. 01/925 del 17/04/2023 240,00 240,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Ordine n. 98 Fornitura materiale didattico 471,90 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Mostra mostra Van Gogh Roma 15.3.2023 Fattura Nr. 202300136 del 24/02/2023 2.096,00 2.096,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL (14093151000)
Aggiudicatari:
ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL (14093151000)
CONTRATTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 19 DICEMBRE 2023 A BARI 1.718,18 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Fattura Differita Nr. 1707/FVIDF del 11/05/2023 517,13 517,13 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fattura Nr. 19/5 del 22/03/2023 1.427,27 1.427,27 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Fattura Nr. 70 del 28/02/2023 1.700,00 1.700,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 30E del 30/10/2023 94,97 94,97 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LUCA SAS DOTT.SSA DE LUCA MARIA ANTONIETTA (02504570694)
Aggiudicatari:
DE LUCA SAS DOTT.SSA DE LUCA MARIA ANTONIETTA (02504570694)
Fattura Nr. 000084/PA2023 del 08/05/2023 Uscita didattica del 04/05/2023 a Guardiagrele 409,09 409,09 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Contratto Prot. n. 11073 del 06/06/202. Incarico di Responsabile Protezione Dati RPD DPO anni 2021/2022 500,00 500,00 29/06/2022
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Fattura Nr. 1023059405 del 03/03/2023 307,40 279,43 20/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste ____italiane S.P.A. (97103880585)
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Fattura Nr. 96/PA del 19/04/2023 biglietti viaggio Caserta 04/05/2023 574,00 574,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
ordine n. 7565011 acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni 1.805,74 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (02973040963)
Fattura Nr. 00000284/99/2023 del 13/03/2023 acconto Viaggio di Istruzione 21_22_23 Marzo 19.139,00 19.139,00 20/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Primatour Italia srl (09810351008)
Aggiudicatari:
Primatour Italia srl (09810351008)
Fattura Nr. EFAT/2023/0931 del 12/04/2023 170,00 170,00 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Ordine n.101 Fornitura manifesti e locandine Orientamento 327,50 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Fattura Nr. 30/5 del 26/04/2023 uscita didattica 26 aprile Gissi 445,45 445,45 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
ordine n. 7565715 Acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Categoria(Lotto) Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni 11.532,22 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANON ITALIA SPA (11723840150)
Aggiudicatari:
CANON ITALIA SPA (11723840150)
polizza n 582201301E assicurazione multirischio alunni e personale 7.296,00 7.296,00 17/02/2021
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Fattura Nr. 31 del 11/12/2023 266,00 266,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANUCCI PAOLO (RNCPLA48A25H784P)
Aggiudicatari:
RANUCCI PAOLO (RNCPLA48A25H784P)
Fattura Nr. V00100 del 10/05/2023 1.504,80 1.504,80 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA.NET S.R.L. (04654610874)
Aggiudicatari:
INFORMATICA.NET S.R.L. (04654610874)
Fattura Nr. 162 del 11/12/2023 186,70 186,70 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (SRGFDN78R26F839L)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (SRGFDN78R26F839L)
Fattura Nr. 46/2023 del 07/02/2023 1.290,00 1.290,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n. 107 Rinnovo Segreteria Cloud Google Apps 1.290,00 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n. 96 Fornitura materiale di facile consumo 744,52 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n 42 - fornitura di materiale igienizzante per i plessi dell’Istituto 336,00 336,00 05/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SRL (03349780282)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SRL (03349780282)
Fattura Nr. 93PA del 19/03/2023 600,00 600,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Aggiudicatari:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Fattura Nr. 01/1718 del 22/09/2023- ordine n. 72 (7413605 MEPA)_ procedura di acquisto n. 373338 607,00 607,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Ordine n 61 - Fornitura materiale di pubblicità Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 179,00 179,00 23/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Fattura Nr. 571 del 01/12/2023 247,60 247,60 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Ordine n. 95 Fornitura nastro segnaletico e cancelleria 1.551,88 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n. 106 Rinnovo servizio Segreteria On-line 995,90 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 01/2018 del 20/11/2023 162,95 162,95 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Fattura Nr. FATTPA 15_23 del 20/01/2023 1.505,00 1.505,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CL TEATRO Associazione Culturale (12568351006)
Aggiudicatari:
CL TEATRO Associazione Culturale (12568351006)
Fattura Nr. 0253/B/2023 del 17/10/2023 2.669,10 2.669,10 06/11/2023
06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSSO CARTA E CANCELLERIA DEI F.LLI MONTEFUSCO (01351270697)
Aggiudicatari:
INGROSSO CARTA E CANCELLERIA DEI F.LLI MONTEFUSCO (01351270697)
Ordine n 43 - Fornitura cappellini bianchi con logo scuola Infanzia 400,00 400,00 05/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG di Anna De Fanis (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna De Fanis (DFNNNA63M49L113P)
Fattura Nr. 18 del 19/03/2023 1.472,73 1.472,73 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (TNRGLC71D27E372K)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (TNRGLC71D27E372K)
Ordine n. 71 Noleggio pianoforti- noleggio n.2 pianoforti verticali e n.1 pianoforte a coda 2.025,20 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
Aggiudicatari:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
Ordine n 63 - Fornitura di un sistema di sfondo pieghevole completo di accessori 193,00 193,00 23/06/2023
28/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ULTRAPROMEDIA S.R.L. (10324241008)
Aggiudicatari:
ULTRAPROMEDIA S.R.L. (10324241008)
Fattura Nr. 152 del 19/04/2023 uscita didattica 4 aprile Lanciano 1.559,09 1.559,09 03/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 162/2023 del 08/03/2023 120,00 120,00 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Differita Nr. V3-36318 del 04/12/2023 339,70 339,70 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n. 91 Fornitura carta asciugamani 2.412,88 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Fattura Nr. 04/39/2023 del 22/02/2023 1.600,00 1.600,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Fattura Nr. 20/00 del 30/04/2023- Visita guidata Rocca di Gradara del 12/05/2023 240,00 240,00 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GRADARA (80032010417)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GRADARA (80032010417)
Fattura Nr. 2/5 del 23/01/2023-USCITA DIDATTICA DEL 19.01.2023 ROMA 1.636,36 1.636,36 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Ordine n 123 - Stipula RDO Trattativa diretta n 3326775 Laboratori STEM “INFO TEKNO LAB 8K” 12.459,00 12.459,00 15/12/2022
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ABCD S.R.L. (07769051215)
Aggiudicatari:
L'ABCD S.R.L. (07769051215)
Fattura Nr. 660/2023 del 22/11/2023 90,00 90,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 17 del 19/07/2023 Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attivita’ di esperto formazione progetto “Sportello Autismo” 743,76 743,76 24/07/2023
24/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Benedetto Genna (DBNGNN85P53E243W)
Aggiudicatari:
Di Benedetto Genna (DBNGNN85P53E243W)
Fattura Nr. 51/I del 03/03/2023 180,33 180,33 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEM di Giangiacomo Lino (GNGLNI58H17D796A)
Aggiudicatari:
LEM di Giangiacomo Lino (GNGLNI58H17D796A)
contratto esperto 2.640,00 2.640,00 15/12/2022
28/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHILLITTI (CCCSLV88A53E435U)
GIAMMARIO rachele (GMMRHL54P63A339Y)
Aggiudicatari:
CICCHILLITTI (CCCSLV88A53E435U)
GIAMMARIO rachele (GMMRHL54P63A339Y)
Procedura d'acquisto n 358072 ordine n 68 - rinnovo del dominio del sito istituzionale www.icrossetivasto.edu.it 90,00 90,00 31/08/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n. 99 Fornitura materiale reintegro cassette pronto soccorso 372,60 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637)
Ordine n 59 - Noleggio impianto audio e luci saggio orchestra giovanile Rossetti 1.050,00 1.050,00 06/06/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Ordine n. 104 Incarico RSPP e Medico competente 1.529,51 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Contratto Prot. n. 8220 del 31/05/2023 per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) 500,00 0,00 06/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Fattura Nr. 1710000066 del 26/01/2023-POLIZZA 49153765 1.000,00 1.000,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Aggiudicatari:
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Ordine n 62 - Fornitura materiale di cancelleria Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 569,30 284,65 23/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Contratto Prot. n. 283 del 11/01/2023 - servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP-ASPP e Medico Competente 2023 1.529,51 0,00 12/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Fattura Nr. 2/ PA del 08/11/2023 94,00 94,00 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATTURIO ELETTRONICA DI RENATO ATTURIO (TTRRNT55E08G237S)
Aggiudicatari:
ATTURIO ELETTRONICA DI RENATO ATTURIO (TTRRNT55E08G237S)
Fattura Differita Nr. 3685/00 del 31/03/2023 2.594,40 2.594,40 05/04/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Ordine n. 100 Trattativa n. 7527850 - fornitura Materiale Pubblicitario - RDM SOLUZIONI di Renato DE MURA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: Z523D84819 268,40 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Fattura Nr. 6/5 del 13/02/2023 590,00 590,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Fattura Nr. 116 del 31/03/2023 1.990,91 1.990,91 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 212PA del 27/04/2023 uscita didattica 27 aprile Pretoro 1.362,73 1.362,73 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Aggiudicatari:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Fattura Nr. 29/03 del 03/11/2023 275,41 275,41 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto Musica Ialacci Domenico (LCCDNC82H24L113A)
Aggiudicatari:
Punto Musica Ialacci Domenico (LCCDNC82H24L113A)
Fattura Nr. 173 del 29/04/2023 uscita didattica 28 aprile Roccamorice 759,09 759,09 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 202 del 12/05/2023 Uscite didattiche Caserta 04 e 05 maggio Chieti 05 maggio Lama dei Peligni 11 maggio Gradara Pesaro 12 maggio 4.672,73 4.672,73 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Acconto/Anticipo su fattura Nr. 114/PA del 27/02/2023 9.277,00 9.277,00 02/03/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI srl (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI srl (03813270273)
Noleggio Pannelli Didattici Fattura Nr. 200003/23 del 15/02/2023 800,00 800,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Fattura Nr. FAPA002459 del 20/11/2023 63,34 63,34 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Fattura Nr. 6807 del 05/05/2023 362,00 362,00 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VEGA FORMAZIONE SRL (03929800278)
Aggiudicatari:
VEGA FORMAZIONE SRL (03929800278)
Ordine n. 103 Fornitura tappeto antiscivolo 28,69 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGAZZINI ITALIANI (02557340698)
Aggiudicatari:
MAGAZZINI ITALIANI (02557340698)
Ordine n 44 - corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro 1.300,00 1.300,00 05/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
300,00 300,00 02/12/2019
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Fattura Nr. 153 del 21/04/2023 uscite aprile 17 Chieti 19 Pescara 19 e 21 Tornareccio 5.650,00 5.650,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. V00255 del 12/12/2023 1.680,00 1.680,00 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA.NET S.R.L. (04654610874)
Aggiudicatari:
INFORMATICA.NET S.R.L. (04654610874)
Fattura Nr. 12300619580000000083 del 19/05/2023 2.929,44 2.929,44 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.r.l (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.r.l (02137480964)
Fattura Nr. 01/1102 del 23/05/2023 668,64 668,64 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Fattura n. 1326/2023 del 08/08/2023 - Ordine n 65 fornitura di lavapavimenti per la Scuola dell’infanzia S. Lucia Risorse ex art. 39-bis D.L. 155/2022. 2.600,00 2.600,00 17/08/2023
17/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEGNINI SRL (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI SRL (01165850684)
Fattura Differita Nr. 205 del 22/09/2023 735,00 735,00 20/10/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
Aggiudicatari:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
Fattura Nr. 65PA del 03/03/2023 Uscita Didattica Mosciano 03.03.2023 625,45 625,45 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Aggiudicatari:
ABRUZZO TOURING (02457290696)
Fattura Nr. 5/11 del 28/02/2023 2.983,34 2.983,34 02/03/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Aggiudicatari:
IACOBUCCI PATRIZIA (CBCPRZ63T64E372Z)
Fattura Nr. 8235/FVIAC del 04/09/2023 864,52 864,52 19/09/2023
19/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fattura Nr. 217 del 16/05/2023 Uscita didattica del15 maggio al consorzio Icea Cupello 263,64 263,64 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 200007/23 del 14/04/2023 126,50 126,50 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Procedura d'acquisto n 351630 - Ordine n 66 fornitura candeggina 1.286,00 1.286,00 31/08/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.C.R. S.R.L.S (09734511216)
Aggiudicatari:
A.C.R. S.R.L.S (09734511216)
Fattura Nr. 61 del 25/05/2023 222,00 222,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (SRGFDN78R26F839L)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (SRGFDN78R26F839L)
Ordine n 67 - Fornitura teli per coreografia 243,68 243,68 31/08/2023
18/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS bandiere srl unipersonale (02666590696)
Aggiudicatari:
NS bandiere srl unipersonale (02666590696)
Fattura Nr. FATTPA 57_23 del 22/03/2023 1.990,00 1.990,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CL TEATRO Associazione Culturale (12568351006)
Aggiudicatari:
CL TEATRO Associazione Culturale (12568351006)
Fattura Nr. 9 del 26/05/2023 260,00 260,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANUCCI PAOLO (RNCPLA48A25H784P)
Aggiudicatari:
RANUCCI PAOLO (RNCPLA48A25H784P)
Ordine n. 105 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola 260,00 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Ordine n. 97 Fornitura sedie certificate UNI 1729-2 Sedia adulti impilabile in polipropilene blu con struttura metallica mod. 5025 1.128,00 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Ordine n 124 - Fornitura materiale di cancelleria orientamento/open day 242,87 242,87 16/12/2022
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Ordine n 60 - Fornitura Servizio di Assistenza educativa Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 675,00 675,00 23/06/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società COOP. SOCIALE PIANETI DIVERSI (04745431215)
Aggiudicatari:
Società COOP. SOCIALE PIANETI DIVERSI (04745431215)
Fattura Nr. 26 del 31/03/2023 672,73 672,73 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (TNRGLC71D27E372K)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (TNRGLC71D27E372K)
Stipula RDO confronto di preventivi n. 3368192 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 29.227,00 29.227,00 31/12/2022
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Ordine n. 102 Noleggio e allestimento impianto audio e microfono 400,00 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Ordine n 113 - Fornitura arredi scuola primaria 1.599,40 1.599,40 09/12/2022
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Ordine n.81 Trattativa n. 3734454 - fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 2 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B08D2 9.943,00 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Ordine n. 84 Trattativa n. 3734663 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 2 - Vastarredo S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B06B681 10.461,50 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Ordine n. 85 Trattativa n. 3748625 – Piccoli adattamenti edilizi - GRASSI EDILIZIA S.R.L. - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 99920368F3 10.439,54 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI EDILIZIA SRL (GRSLCU77P11L113X)
Aggiudicatari:
GRASSI EDILIZIA SRL (GRSLCU77P11L113X)
Ordine n.80 Trattativa n. 3732347 – fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 1 – FOCELDA SPA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991834243 64.224,00 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOCELDA S.p.A. (PLMGNN79M22Z112X)
Aggiudicatari:
FOCELDA S.p.A. (PLMGNN79M22Z112X)
Fattura Nr. 200042/23 del 31/10/2023 PNRR_A scuola di talenti”. Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - CNP CHIC83400V - M4C1I3.2-2022-961-P-15474 CUP: I34D22003440006 38.880,00 38.880,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Procedura d'acquisto n 271881 - Ordine n 50 - Realizzazione sito web PNRR PA Digitale 2026 Avvis 1.4.1 3.465,00 0,00 06/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 15/74LP del 09/05/2023 viaggio d'istruzione a Ravenna-Gradara dal 9 al 10 maggio 2023 36.070,00 36.070,00 23/05/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Stipula RDO confronto di preventivi n.3367598 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 31.060,00 31.060,00 31/12/2022
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 28.270,88 0,00 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO S.R.L. (02585460690)
Totali Numero Lotti: 119 421.953,07 263.823,90
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Consultazione gare anno 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO
Aggiornato al 31.12.2022
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/a5649170-4f60-4388-b9f5-0afe0704e533/AVCP/datil190-2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Ordine n 119 - Servizio di lavaggio e stiratura tende teatro Martella 200,00 200,00 09/12/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA OK DI BREVETTI ANNA GIOVANNA (BRVNGV57S63E372O)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA OK DI BREVETTI ANNA GIOVANNA (BRVNGV57S63E372O)
Ordine n 112 - Fornitura compressore ed accessori 117,86 0,00 09/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC-SRL VASTO (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC-SRL VASTO (01624730667)
Ordine n 79 fornitura materiale igienico 3.728,75 3.728,75 30/06/2022
29/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
KIT PON: 2 Forex A3 10 mm con distanziali; 200 etichette 6x4 cm; 8 usb 32 GB Avviso pubblico prot. n. OODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 307,38 0,00 31/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Fattura Differita Nr. 5/671 del 21/04/2022 1.338,00 1.338,00 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I'MPRINTING SRL (01995060769)
Aggiudicatari:
I'MPRINTING SRL (01995060769)
Fattura Nr. 12200619580000000048 del 02/04/2022 511,86 511,86 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.r.l (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.r.l (02137480964)
Fattura Nr. 114 del 12/05/2022 2.445,45 2.445,45 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Differita Nr. 4250 del 22/04/2022 373,85 373,85 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (03509620484)
Aggiudicatari:
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (03509620484)
Fattura Nr. 6/11 del 14/01/2022 2.798,22 2.798,22 22/02/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine 49 noleggio pullman uscita didattica ROMA 23-12-2021 1.363,64 1.363,64 11/12/2021
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Ordine n 85 - Fornitura climatizzatori con filtro antibatterico e antivirale plesso G. Rossetti 7.964,91 7.964,91 22/08/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VEMIT PUNTO CLIMA SRL (01989710692)
Aggiudicatari:
VEMIT PUNTO CLIMA SRL (01989710692)
CONTRATTO PROT N 6012 - INCARICO DI SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA di RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD/DPO) 500,00 500,00 28/05/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Fattura Nr. 23/AHVT/2022 del 20/05/2022 2.734,24 2.734,24 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Fattura Nr. 772/2022 del 24/11/2022 139,80 139,80 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Differita Nr. P00191 del 30/11/2022 3.286,75 3.286,75 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARBIERO SRL (05207890723)
Aggiudicatari:
BARBIERO SRL (05207890723)
Fattura Nr. 200012 del 10/06/2022 112,00 112,00 17/06/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Fattura Nr. 01/1446 del 20/07/2022 366,00 366,00 29/07/2022
29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Fattura Nr. 04/30/2022 del 31/01/2022 1.600,00 1.600,00 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Fattura Nr. FAPA001236 del 22/06/2022 148,00 148,00 27/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Fattura Nr. 73 del 27/06/2022 112,13 112,13 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (07973671212)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (07973671212)
Fattura Nr. 94 del 30/04/2022 1.545,45 1.545,45 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 1022059676 del 02/03/2022 337,18 337,18 04/03/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste italiane S.P.A. (97103880585)
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste italiane S.P.A. (97103880585)
Ordine n 45 - Fornitura scarpe antinfortunistica collaboratori scolastici 200,00 200,00 11/11/2021
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Fornitura PC Desktop e Monitor- Convenzione Consip n 6742034 Ordine n 39 3.923,00 3.923,00 29/06/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALWARE - S.R.L. (08619670584)
Aggiudicatari:
ITALWARE - S.R.L. (08619670584)
Contratto Prot. n. 11073 del 06/06/202. Incarico di Responsabile Protezione Dati RPD DPO anni 2021/2022 500,00 0,00 29/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
300,00 300,00 02/12/2019
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Fattura Differita Nr. 2449 del 31/10/2022 414,95 414,95 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. (01641800550)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. (01641800550)
Contratto RDO N 2975083 Lotto 2 PON Digital Board 555,06 555,06 29/06/2022
05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n 86 - Fornitura lavasciuga pavimenti 2.500,00 2.500,00 22/08/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEGNINI SRL (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI SRL (01165850684)
Fattura Nr. PA 6/21 del 05/05/2022 75,75 75,75 11/05/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Fattura Nr. 01/1104 del 20/05/2022 80,00 80,00 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Fattura Nr. 456 del 25/11/2022 70,00 70,00 29/11/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Fattura Nr. 290 del 28/11/2022 260,00 260,00 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL FALCO SOC. COOP. ARL (01450000698)
Aggiudicatari:
IL FALCO SOC. COOP. ARL (01450000698)
Fattura Nr. 5974/FVIAC del 25/05/2022 81,51 81,51 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine n 87 - Fornitura notebook sostegno ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 3.990,00 3.990,00 30/08/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADPARTNERS S.R.L. (03340710270)
Aggiudicatari:
ADPARTNERS S.R.L. (03340710270)
Fattura Nr. 190/2022 del 11/03/2022 1.290,00 1.290,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
polizza n 582201301E assicurazione multirischio alunni e personale 5.814,00 5.814,00 17/02/2021
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Fattura Nr. FPA 7/22 del 13/06/2022 930,00 930,00 17/06/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi Alfonso SAS (01546090703)
Fattura Nr. 9E del 17/03/2022 2.328,57 2.328,57 25/03/2022
25/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LUCA SAS DOTT.SSA DE LUCA MARIA ANTONIETTA (02504570694)
Aggiudicatari:
DE LUCA SAS DOTT.SSA DE LUCA MARIA ANTONIETTA (02504570694)
Fattura Nr. 000008/PA2022 del 31/03/2022 681,82 681,82 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Fattura Nr. 463 PA del 18/05/2022 30,00 30,00 20/05/2022
20/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA SPA (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA SPA (02098391200)
Fattura Nr. 91 del 30/04/2022 345,45 345,45 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 46/E del 25/11/2022 1.560,00 1.560,00 29/11/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
Aggiudicatari:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
Fattura Nr. 01/1687 del 19/09/2022 390,00 390,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Fattura Nr. 22/5 del 05/05/2022 3.918,18 3.918,18 11/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Ordine n 116 - fornitura servizi diretta streaming 312,00 312,00 09/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINQUINA NICOLA (CNQNCL76H07E372D)
Aggiudicatari:
CINQUINA NICOLA (CNQNCL76H07E372D)
Fattura Nr. 95 del 30/04/2022 818,18 818,18 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 168/FE del 21/02/2022 1.095,00 1.095,00 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta individuale di Pizzocri Nicolo' (PZZNCL94M04I577V)
Aggiudicatari:
Ditta individuale di Pizzocri Nicolo' (PZZNCL94M04I577V)
Fattura Nr. 01/1889 del 10/10/2022 56,00 56,00 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Fattura Nr. 638/2022 del 30/09/2022 90,00 90,00 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 111 del 01/08/2022 1.500,00 1.500,00 29/08/2022
29/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERMOCENTER SRLS (02683480699)
Aggiudicatari:
TERMOCENTER SRLS (02683480699)
Fattura Nr. 457 del 25/11/2022 44,00 44,00 29/11/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Fattura Nr. 130 del 28/09/2022 91,01 91,01 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Aggiudicatari:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Fattura Nr. 933/00 del 20/09/2022 100,00 100,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Fattura Nr. 103 del 08/04/2022 162,00 162,00 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS bandiere srl unipersonale (02666590696)
Aggiudicatari:
NS bandiere srl unipersonale (02666590696)
Fattura Nr. 000016/PA2022 del 12/04/2022 990,91 990,91 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Fattura Differita Nr. 125/INGR del 28/02/2022 2.931,00 2.931,00 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNUCCI FORNITURE (NNCRTF73L15E372F)
Aggiudicatari:
IANNUCCI FORNITURE (NNCRTF73L15E372F)
Fattura Nr. FAPA000709 del 09/04/2022 40,33 40,33 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
CONTRATTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE PROT N 13422 DEL 29/12/2020 1.529,50 1.529,50 03/02/2021
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Fattura Nr. PA 9/21 del 27/06/2022 320,50 320,50 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Ordine n 103 - Fornitura fasciatoi per plesso infanzia 882,00 882,00 09/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF STRUTTURE S. R. L. (01933710855)
Aggiudicatari:
GF STRUTTURE S. R. L. (01933710855)
Fattura Nr. 58 del 26/06/2022 200,00 200,00 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Aggiudicatari:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Fattura Nr. 3864/FVIAC del 21/04/2022 305,12 305,12 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine n 6 Noleggio pianoforti Scuola Secondaria Rossetti 936,00 936,00 29/06/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
Aggiudicatari:
FABBRINI ANGELO S.R.L. (01814310684)
Fattura Nr. EFAT/2022/1231 del 19/05/2022 170,00 170,00 20/05/2022
20/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Fattura Differita Nr. 2620/PA del 14/04/2022 952,00 952,00 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICI SRL (03095020362)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICI SRL (03095020362)
Fattura Nr. 62 del 01/04/2022 977,27 977,27 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Contratto Prot. n 14173 del 30/12/2021. Incarico di RSPP e Medico competente anno 2022 1.529,50 1.529,50 29/06/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Fattura Nr. 29/02 del 29/04/2022 8.494,00 8.494,00 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (TNRGLC71D27E372K)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (TNRGLC71D27E372K)
Fattura Nr. B00001 del 10/03/2022 600,00 600,00 18/03/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPORT & CO. S.R.L. (11747590963)
Aggiudicatari:
IMPORT & CO. S.R.L. (11747590963)
fattura n. V3-34468 del 2.12.2022 -Ordine n 110 - Materiale didattico alunni con disagio e diverse abilità 2.391,24 2.391,24 09/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Nr. 229 del 15/06/2022 35,00 35,00 17/06/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Ordine n 123 - Stipula RDO Trattativa diretta n 3326775 Laboratori STEM “INFO TEKNO LAB 8K” 12.459,00 0,00 15/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ABCD S.R.L. (07769051215)
Aggiudicatari:
L'ABCD S.R.L. (07769051215)
Fattura Nr. 57/2022/01 del 19/05/2022 863,64 863,64 20/05/2022
20/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SATAM SRL (00944780683)
Aggiudicatari:
SATAM SRL (00944780683)
Ordine n 122 - Servizio di montaggio tende teatro Martella 100,00 100,00 15/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tendaggi Valentino di Valentino Fernando (VLNFNN53L10C123I)
Aggiudicatari:
Tendaggi Valentino di Valentino Fernando (VLNFNN53L10C123I)
Fattura Nr. 93 del 30/04/2022 1.136,36 1.136,36 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 200042/22 del 14/10/2022 688,50 688,50 26/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Fattura Nr. 145 del 10/05/2022 165,00 165,00 11/05/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS bandiere srl unipersonale (02666590696)
Aggiudicatari:
NS bandiere srl unipersonale (02666590696)
Ordine n 121 - Fornitura accessori per strumenti musicali 543,00 543,00 09/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODS ART di Iannace Anna (NNCNNA57R68I148Z)
Aggiudicatari:
MODS ART di Iannace Anna (NNCNNA57R68I148Z)
Ordine n 55 - Fornitura del Corso di formazione docenti e-learning “Classi Tempesta” con Stefano Rossi 3.552,00 3.552,00 16/12/2021
02/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSPETTIVE DIDATTICHE S.R.L. (01493000689)
Aggiudicatari:
PROSPETTIVE DIDATTICHE S.R.L. (01493000689)
Ordine 94 - Servizio di formazione RLS 400,00 400,00 09/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Fattura Nr. 000001/PA2022 del 01/03/2022 1.136,36 1.136,36 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Ordine m 53 - Fornitura del servizio guide e noleggio auricolari uscita didattica del 23/12/2021 a Roma 672,00 672,00 17/12/2021
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fattura Nr. 7/A del 23/03/2022 240,00 240,00 24/03/2022
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.C. MULTIMEDIA di Cicchini Liliana (CCCLLN64C64E372Y)
Aggiudicatari:
L.C. MULTIMEDIA di Cicchini Liliana (CCCLLN64C64E372Y)
Fattura Nr. 04/115/2022 del 03/10/2022 120,00 120,00 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Ordine MEPA 15213 SOFTWARE ORARIO FACILE 2020 1.100,00 1.100,00 30/06/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO TOMMASO & C. (07696150015)
Aggiudicatari:
MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO TOMMASO & C. (07696150015)
Fattura Differita Nr. 7263/01 del 15/11/2022 329,62 329,62 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637)
Fattura Nr. 771/2022 del 24/11/2022 360,00 360,00 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 000002/PA2022 del 15/03/2022 500,00 500,00 18/03/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Fattura Differita Nr. 16076 del 23/11/2022 1.042,50 1.042,50 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Fattura Nr. 236/10 del 31/10/2022 650,00 650,00 22/11/2022
22/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Fattura Nr. 155/11 del 26/09/2022 43,68 43,68 28/09/2022
28/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Fattura Nr. 7533/FVIAC del 21/06/2022 767,54 767,54 27/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fattura Differita Nr. 680/FVIDF del 22/02/2022 1.333,91 1.333,91 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fattura Nr. FAPA002385 del 10/11/2022 695,40 695,40 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Fattura Nr. 2022-71-0000665 del 20/07/2022 3.851,52 3.851,52 08/08/2022
08/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VEMIT PUNTO CLIMA SRL (01989710692)
Aggiudicatari:
VEMIT PUNTO CLIMA SRL (01989710692)
300,00 300,00 02/12/2019
22/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Fattura Differita Nr. 126/INGR del 28/02/2022 672,15 672,15 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNUCCI FORNITURE (NNCRTF73L15E372F)
Aggiudicatari:
IANNUCCI FORNITURE (NNCRTF73L15E372F)
Fattura Nr. 745/2022 del 04/11/2022 500,00 500,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 2428/FVIAC del 14/03/2022 1.206,01 1.206,01 24/03/2022
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fattura Nr. 85 del 29/07/2022 122,95 122,95 08/08/2022
08/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (07973671212)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA SORGENTE (07973671212)
Fattura Differita Nr. 5/672 del 21/04/2022 3.345,00 3.345,00 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I'MPRINTING SRL (01995060769)
Aggiudicatari:
I'MPRINTING SRL (01995060769)
300,00 300,00 02/12/2019
22/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Ordine n 118 - Fornitura materiale di ferramenta 105,00 105,00 09/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Fattura Nr. 65/2022 del 17/02/2022 737,70 737,70 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Nr. 92 del 30/04/2022 345,45 345,45 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
300,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Ordine n 78 Servizi di pulizia, tinteggiatura e sanificazione 990,00 990,00 30/06/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL FALCO SOC. COOP. ARL (01450000698)
Aggiudicatari:
IL FALCO SOC. COOP. ARL (01450000698)
Fattura Nr. 734/2022 del 04/11/2022 90,00 90,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura Differita Nr. V3-5709 del 18/02/2022 721,80 721,80 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Nr. 000035/PA2022 del 06/05/2022 1.563,64 1.563,64 11/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Fattura Differita Nr. 31/10 del 28/02/2022 1.709,82 1.709,82 10/03/2022
10/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Fattura Differita Nr. V3-33220 del 25/11/2022 884,80 884,80 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine n 76 fornitura ventilatori 68,69 68,69 30/06/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC-SRL VASTO (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC-SRL VASTO (01624730667)
Fattura Nr. 73/FPA1 del 22/04/2022 672,00 672,00 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Fattura Nr. 6 del 12/05/2022 1.450,82 1.450,82 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
Aggiudicatari:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
Fattura Nr. 370A del 04/04/2022 819,67 819,67 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Fattura Differita Nr. V3-15510 del 11/05/2022 815,78 815,78 13/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Differita Nr. V3-17359 del 26/05/2022 1.724,33 1.724,33 06/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Nr. 23/2022/03 del 30/04/2022 3.636,36 3.636,36 11/05/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SATAM SRL (00944780683)
Aggiudicatari:
SATAM SRL (00944780683)
Fattura Nr. 05/FE del 23/05/2022 1.470,00 1.470,00 26/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORLD LANGUAGE - SEDE DI VASTO (02213120690)
Aggiudicatari:
WORLD LANGUAGE - SEDE DI VASTO (02213120690)
Ordine n 117 - Fornitura stampe seminario informativo sportello 375,30 375,30 09/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Fattura Nr. 225/2022 del 29/03/2022 7.493,55 7.493,55 04/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n 124 - Fornitura materiale di cancelleria orientamento/open day 242,87 0,00 16/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Fattura Nr. 01/591 del 23/02/2022 545,00 545,00 01/03/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Fattura Nr. 106 del 07/05/2022 2.527,27 2.527,27 11/05/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Ordine n 120 - Fornitura materiale divulgativo open day 377,75 377,75 09/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Fattura Nr. 79 del 23/04/2022 1.545,45 1.545,45 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Fattura Nr. 01/864 del 04/04/2022 200,00 200,00 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Spese postali conti di credito gennaio 2021 151,24 151,24 04/06/2021
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste italiane S.P.A.* (97103880585)
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste italiane S.P.A.* (97103880585)
Stipula RDO confronto di preventivi n. 3368192 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 29.227,00 0,00 31/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Fattura Nr. 36/PA del 17/02/2022 447,00 447,00 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Aggiudicatari:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Ordine n 47 - Proroga contratto noleggio pianoforti 327,87 327,87 11/12/2021
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
Aggiudicatari:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
Ordine n 113 - Fornitura arredi scuola primaria 1.599,40 0,00 09/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO (02585460690)
Fattura Nr. 1710000036 del 20/01/2022 1.000,00 1.000,00 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Aggiudicatari:
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Contratto RDO N 2975083 Lotto 1 PON Digital Board 54.952,70 54.952,70 29/06/2022
05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Totali Numero Lotti: 136 248.136,72 203.383,21
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Consultazione gare anno 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO
Aggiornato al 31.01.2021
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ORDINE N 27 - Fornitura camici da lavoro collaboratori scolasticici 306,00 306,00 15/09/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTINI DANIELA (SNTDNL72H57E372Y)
Aggiudicatari:
SANTINI DANIELA (SNTDNL72H57E372Y)
Ordine n 37 - Fornitura Tesserini di badge marcatempo elettronico 107,00 107,00 06/10/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Ordine 49 noleggio pullman uscita didattica ROMA 23-12-2021 1.363,64 0,00 11/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO (00119550697)
Ordine n 40 - Duplicazioni chiavi istituto 160,00 160,00 08/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
NOLEGGIO LIM CONTRATTO MEPA 3414650 4.320,00 0,00 01/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Ordine MEPA n 6318971 del 30/08/2021 - Rinnovo servizi dominio internet www.icrossettivasto.edu.it 90,00 90,00 30/08/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n 41 - Fornitura materiale igienico e di pulizia - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 6.261,62 6.261,62 15/10/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
CONTRATTO PROT N 6012 - INCARICO DI SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA di RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD/DPO) 500,00 0,00 28/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Ordine n. 31- Fornitura servizio di pulizia straordinaria e sanificazione locali scolastici Plesso S.Lucia 900,00 900,00 17/09/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAST SRL (02026290698)
Aggiudicatari:
FAST SRL (02026290698)
Contratto n 4896 Incarico Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 39, par 1, del Regolamento Europeo 679/2016. 500,00 500,00 19/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Ordine n 45 - Fornitura scarpe antinfortunistica collaboratori scolastici 655,66 455,66 11/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Ordine n 9 - Firma digitale Token con CNS 120,00 120,00 23/03/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine MEPA n 6039754 del 22/02/2020 - Fornitura materiale elettronico kit LIM 493,00 493,00 22/02/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-TR01-KA229-074390_4 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Ordine n 19 - Fornitura materiale di cancelleria saluti di fine anno 109,55 109,55 09/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Ordine n 20 - Fornitura palloncini gonfiati ad Elio 311,41 311,41 09/06/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Aggiudicatari:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Ordine n 51 del 0/12/2020 - Spostamento LIM e Monitor plesso di Scuola secondaria di I grado G. Rossetti 390,00 0,00 10/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.C. Multimedia di Cicchini Liliana (CCCLLN64C64E372Y)
Aggiudicatari:
L.C. Multimedia di Cicchini Liliana (CCCLLN64C64E372Y)
Ordine n 18 - Sistemazione laboratorio di informatica e configurazione notebook 350,06 350,06 20/05/2021
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Ordine MEPA n 5852094 del 13/11/2020 - Fornitura materiali Piano delle arti progetto - Together for Creativity 1.079,13 344,71 14/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO TRIENNIO 2021/2023 15.000,00 0,00 01/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Ordine n 32 - Corso di formazione personale scolastico per la sommonistrazione di farmaci 200,00 200,00 24/09/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine n 21 del 26/08/2021 - Ripristino funzionamento rete dati ed internetuffici 80,00 80,00 26/08/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Ordine MEPA n 6161077 del 11/05/201 - Rinnovo applicazione di Istituto per dispositivi mobili per piattaforme Android e Apple. 500,00 500,00 04/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine MEPA n 6326781 del 04/09/2021- Fornitura dei registri di classe e di sostegno per la scuola dell’infanzia e dei registri dei verbali per la scuola secondaria di I grado 174,60 174,60 04/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine n 26 - Fornitura materiale di reintegro dispositivi igienizzanti COVID e cassette pronto soccorso ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 3.372,00 1.686,00 09/09/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Contratto di assistenza e consulenza On LIne E.f. 2021 Prot. n. 1245 del 04/02/2021 737,70 737,70 03/02/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine MEPA n 6450359 - Spostamento LIM di proprietà dell’Istituto e sostituzione lampada proiettore 460,00 460,00 08/11/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n 24 - Fornitura materiale di pulizia ed igienizzazione ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 3.878,90 3.878,90 06/09/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Ordine n 53 del 15/12/2020 - Camici da lavoro per i collaboratori scolastici 190,50 0,00 15/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
Aggiudicatari:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
Ordine n 42- Realizzazione di impianto telefonico presso la sede della segreteria di Via Giulio Cesare. 850,00 850,00 27/10/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIENILE SRL (02596040697)
Aggiudicatari:
PIENILE SRL (02596040697)
Ordine MEPA 6498674 - Attivazione piattaforma Google Meet con upgrade Teaching and Learning per riunioni fino a 250 partecipanti 90,00 90,00 27/11/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine MEPA n 6101043 - Determina fornitura caricabatterie per notebook e pc desktop 176,00 176,00 27/03/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Ordine n 48 noleggio pullman uscita Mosciano Sant'Angelo 17 Dicembre 2021 500,00 500,00 11/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO (00119550697)
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE + MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 1.529,50 0,00 01/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Contratto Prot 2076 del 18/02/2020 di fornitura Contratto di fornitura di corsi di formazione per i lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. lgs 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21/11/2011 rivolto ai lavoratori dell’Istituto 1.630,00 400,00 18/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine MEPA n 6055372 del 03/03/2021 - Fornitura dispositivi didattica Articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020 7.450,00 7.450,00 03/03/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELL SPA (12289830155)
Aggiudicatari:
DELL SPA (12289830155)
Ordine n 33 - Fornitura materiale informatico uffici di segreteria 719,00 719,00 28/09/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Ordine n 16 - Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenda della scuola 2020/2021 170,00 170,00 04/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Ordine MEPA n 6090517 del 23/03/2021 - Fornitura materiale di cancelleria 5.157,99 1.719,33 23/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordne n 51 - noleggio pullman con conducente uscita didattica del 20/12/2021 a Roma 1.081,82 1.081,82 14/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL srl (02489910691)
Rinnovo servizi piattaforma CLOUD E.F. 2021 1.290,00 1.290,00 03/02/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n 55 - Fornitura del Corso di formazione docenti e-learning “Classi Tempesta” con Stefano Rossi 3.552,00 0,00 16/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSPETTIVE DIDATTICHE S.R.L. (01493000689)
Aggiudicatari:
PROSPETTIVE DIDATTICHE S.R.L. (01493000689)
Ordine m 54 - Fornitura materiale didatico per eventi 77,32 77,32 17/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC-SRL VASTO (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC-SRL VASTO (01624730667)
Ordine n 38 -Fornitura materiale di reintegro Kit di pronto soccorso - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 527,50 527,50 07/10/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICI SRL (03095020362)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICI SRL (03095020362)
Ordine m 53 - Fornitura del servizio guide e noleggio auricolari uscita didattica del 23/12/2021 a Roma 672,00 0,00 17/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Ordine n 52 - Installazione monitor Scuola Secondaria di I grado 50,00 50,00 15/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LC MULTIMEDIA di Cicchini Liliana (CCCLLN64C64E372Y)
Aggiudicatari:
LC MULTIMEDIA di Cicchini Liliana (CCCLLN64C64E372Y)
Ordine n 25 del 06/09/2021 - Fornitura materiale per segnaletica COVID e di protezione personale 1.401,00 1.401,00 07/09/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Ordine n 43 - Duplicazione chiavi cancello Plesso S. Lucia 9,00 9,00 27/10/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
servizio di assistenza applicativi Axios anno 2021 1.780,00 1.780,00 03/02/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK Italia srl (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK Italia srl (11247391003)
Liquidazione copertura polizza Multi Rischi Helvetia Sezione Elettronica Helvetia 48120619 1.000,00 0,00 28/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Aggiudicatari:
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Ordine n 36 - Servizio di pulizia straordinaria plesso S. Lucia - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41. 1.500,00 1.500,00 05/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAST SRL (02026290698)
Aggiudicatari:
FAST SRL (02026290698)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL’ART. 2229 E SEGG. - Sportello Psicologo - N. 13318 1.600,00 0,00 29/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MELCHIORRE FEDERICA (MLCFRC82B67C632O)
Aggiudicatari:
MELCHIORRE FEDERICA (MLCFRC82B67C632O)
Ordine n 28 - Fornitura carta, fotocopie e materiale elettrico 729,83 729,83 16/09/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-065576_3 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Ordine n 43 - Spostamento LIM Istituto Plesso Martella 1.200,00 0,00 21/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Ordine n 14 - Fornitura materiale di reintegro cassette di sicurezza 234,58 234,58 13/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BC FORNITURE (01047720493)
Aggiudicatari:
BC FORNITURE (01047720493)
Ordine n 39 - Servizio di allestimento e presentazione evento per l'inaugurazione area sportiva plesso Rossetti 220,00 220,00 08/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Loredana Eventi (LMMLDN68H60E372F)
Aggiudicatari:
Loredana Eventi (LMMLDN68H60E372F)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Saldo contratto di noleggio LIM ordine MEPA 3414650 del 23/12/2016 2.160,00 2.160,00 28/07/2021
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
NOMINA ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMU + Convenzione n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Ordine n 13 - Fornitura materiale igienico e di pulizia 998,75 998,75 10/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Ordine n 29 - Fornitura termometri infrarossi - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41. 555,00 555,00 16/09/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Ordine n 2 - Fornitura materiale di pulizia 95,00 95,00 29/01/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Ordine n 11 - Fornitura oculari per microscopio 63,38 63,38 07/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
ORDINE N 1 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO 598,45 598,45 29/01/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L (02565050693)
Ordine n 30 - Fornitura materiale di ferramenta 363,50 363,50 16/09/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Ordine MEPA n 6116640 del 09/04/2021 - Fornitura defribillarote ed accessori 939,00 939,00 09/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS (02316361209)
Spese postali conti di credito gennaio 2021 140,37 100,29 04/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRELIEVO DA C/C POSTALE N. 1009084904 (97103880585)
Aggiudicatari:
PRELIEVO DA C/C POSTALE N. 1009084904 (97103880585)
SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO/DICEMBRE 2020 324,96 113,47 29/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Ordine n 35 - Fornitura materiale per pulizia esterno edifici scolastici 107,50 107,50 02/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRIVI E.F. 2021 2.337,33 0,00 01/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
COMMISSIONI A CARICO ENTE CONVENZIONE DI CASSA 762,00 2,00 09/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Ordine MEPA n 6531458 - Evento formativo blended “La Scuola Orientante” con Stefano Rossi 550,00 550,00 11/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSPETTIVE DIDATTICHE S.R.L. (01493000689)
Aggiudicatari:
PROSPETTIVE DIDATTICHE S.R.L. (01493000689)
Ordine n 34 - Fornitura accessori IPAD 330,00 330,00 28/09/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET S.R.L. (01814270698)
Totali Numero Lotti: 74 94.133,55 46.177,93
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti"
Aggiornato al 31.01.2021
URL originale: https://icrossettivasto.serviziperlapa.it/avcp/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Polizza Multi Rischie Helvetia Sezione Elettronica 1.369,00 1.369,00 28/12/2019
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
ORDINE MEPA 5550169 - Fornitura applicazione di Istituto per dispositivi mobili 500,00 500,00 09/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ONDINE N 21 - FORNITURA MATERIALE SALUTI DI FINE ANNO 75,25 75,25 09/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
Aggiudicatari:
PYROFANTASY DI LO MELE GIUSEPPE CRISTOPHEN (LMLGPP85C20D643B)
COMMISSIONI A CARICO ENTE CONVENZIONE DI CASSA 762,00 2,00 09/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Ordine n 38 - Dispenser carta igienica 1.344,00 1.344,00 02/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNUCCI FORNITURE (NNCRTF73L15E372F)
Aggiudicatari:
IANNUCCI FORNITURE (NNCRTF73L15E372F)
fornitura di biglietti terza mobilità transnazionale verso la Turchia– Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Moc Matematyki - The power of malths” CONVENZIONE 2018-1-PL01-KA229-050640_4. 2.425,02 2.425,02 18/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Contratto Prot. n 10851 del 31/10/2020 - Noleggio pianoforti ed accordatura A.S. 2020_2021 918,03 918,03 31/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
Aggiudicatari:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO/DICEMBRE 2020 324,96 113,47 29/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Contratto di noleggio fotocopiatrici E.F. 2020 Prot. 15188 del 30/12/2020 uffici di segreteria 2.337,33 2.337,33 30/01/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fornitura biglietti seconda mobilità transnazionale verso la Romania – Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “çopte yatan servet – fortune in garvbage” CONVENZIONE 2019-1-TR01-KA229-074390_4 1.316,54 1.316,54 18/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Ordine n 41 - Fornitura lavasciuga pavimenti art. 231,c.1 del D.L. 34/2020 6.154,00 6.154,00 30/09/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Contratto di assistenza e consulenza On LIne E.f. 2020 Prot. n. 1543 del 05/02/2020 737,70 737,70 10/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n 28 - Fornitura materiale per segnaletica COVID 5.150,50 5.150,50 04/09/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
ORDINE MEPA N. 5663117 DEL 04/09/2020 - REGISTRI DI CLASSE DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA E DEI VERBALI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 193,80 193,80 04/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine n 11 - Fornitura materiale igienico emergenza sanitaria 329,16 329,16 29/02/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Ordine n. 17 fornitura materiale igienico emergenza sanitaria art. 77 del DL 18-2020 5.959,31 5.959,31 24/04/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Ordine n 26 - Corso di formazione ed informazione del personale scolastico sul rischio anti-contagio COVID 19 700,00 700,00 26/06/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA Service s.a.s. (01625070683)
Aggiudicatari:
GEA Service s.a.s. (01625070683)
SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO/DICEMBRE 2019 750,61 109,04 01/04/2019
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
NOMINA ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMU + Convenzione n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Ordine n 45 - assistenza tecnico informatica per installazione cavo di rete e collegamento pc e stampanti Presidenza ed ufficio collaboratori Plesso G. Rossetti 169,90 169,90 31/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine n 29 - Fornitura dispositivi automatici igienizzazione e disinfezione 9.080,00 9.080,00 04/09/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.F. 2019 3.011,40 261,76 26/02/2019
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
ORDINE N 7 fornitura di materiale di promozione Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Unblocking Limits Togheter” CONVENZIONE 2019-1-ES01-KA229-065576_3 80,00 80,00 18/02/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG di Anna De Fanis (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna De Fanis (DFNNNA63M49L113P)
Spostamento LIM plessi "G. Rossetti" e "S. Lucia" 540,00 540,00 23/10/2019
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenda della scuola 2098/2020 170,00 170,00 09/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Ordine n 40 - Servizi specialistici segnaletica di sicurezza COVID 19 - art. 231 DL 34 del 19/05/2020 300,00 300,00 30/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine n 43 - Spostamento LIM Istituto Plesso Martella 1.200,00 0,00 21/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-065576_3 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL’ART. 2229 E SEGG. - Sportello Psicologo - N. 13318 1.600,00 0,00 29/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MELCHIORRE FEDERICA (MLCFRC82B67C632O)
Aggiudicatari:
MELCHIORRE FEDERICA (MLCFRC82B67C632O)
Liquidazione copertura polizza Multi Rischi Helvetia Sezione Elettronica Helvetia 48120619 1.000,00 0,00 28/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Aggiudicatari:
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Ordine 19 - Fornitura materiale di ferramenta 341,60 341,60 09/06/2020
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Ordine n 27 rinnovo ABBONAMENTO BERGANTINI RASSEGNA GIURIDICA anno 2020 109,00 109,00 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine n 31 - Rinnovo servizio dominio icrossettivasto.edu 84,82 84,82 16/09/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine n 42 - Fornitura materiale di ferramenta 220,77 220,77 21/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Fornitura stampante personale Laser LED a Colori A4 lavoro agile 156,24 156,24 20/04/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANGI (04179660248)
Aggiudicatari:
FRANGI (04179660248)
Ordine MEPA n 5470635 del 15/04/2020 - Fornitura notebook lavoro agile 4.376,26 4.376,26 16/04/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL EXPRESS S.R.L. (12329431006)
Aggiudicatari:
GLOBAL EXPRESS S.R.L. (12329431006)
Ordine MEPA n 5709250 - Fornitura materiale di protezione individuale personale scuola 1.552,00 1.552,00 28/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS (02316361209)
CONVENZIONE DI CASSA - COMPRETENZE AL 31/12/2019 2.800,00 174,99 14/04/2018
12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Ordine MEPA n 5853032 del 14/11/2020 - Fornitura attrezzature informatiche Piano delle arti progetto Together for Creativity 3.488,54 3.488,54 14/11/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine n 25- Fornitura di supporto tecnico logistico manifestazioni e concerti dicembre 2019 400,00 400,00 09/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
Ordine MEPA 730631- Fornitura termoscanner finanziamenti art. 231 DL 34 del 19/05/2020 13.108,00 13.108,00 28/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Knowk K. S.R.L (02118360714)
Aggiudicatari:
Knowk K. S.R.L (02118360714)
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE 4.122,72 2.027,27 29/11/2019
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Ordine n 39 - interventi tecnici per ripristino rete e pc per spostamento uffici di segreteria 690,00 690,00 02/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Rinnovo assistenza software AXIOS E.F. 2020 1.780,00 1.780,00 10/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK Italia srl (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK Italia srl (11247391003)
Contratto Prot 2076 del 18/02/2020 di fornitura Contratto di fornitura di corsi di formazione per i lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. lgs 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21/11/2011 rivolto ai lavoratori dell’Istituto 1.630,00 400,00 18/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
ORDINE N 64 LAMPADA VIDEOPROIETTORE 170,00 170,00 29/11/2019
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
Aggiudicatari:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
Rinnovo servizi piattaforma CLOUD E.F. 2020 1.290,00 1.290,00 10/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine MEPA n 5471958 del 16/04/2020 - Fornitura dispositivi didattica a distanza ART.120 DL18/20 Lettera B CAP.8107 MIN.ISTR. DISP. CONNETTIVITA DIGIT. 6.365,70 6.365,70 16/04/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MED COMPUTER SRL (00940570435)
Aggiudicatari:
MED COMPUTER SRL (00940570435)
Viaggio d’istruzione Beach&Volley School SPRING 2020 a Scanzano Ionico - Matera – Trani dal 13 al 16 maggio 2020 3.293,00 3.293,00 07/02/2020
03/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
ORDINE N 23 - Ripristino pc ufficio personale 60,00 60,00 09/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine n 2 fornitura materiale attività sportiva Scuola secondaria di I grado "G. Rossetti" 495,58 495,58 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.r.l (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.r.l (02137480964)
ORDINE N 22 Fornitura materiale di cancelleria e tecnico 292,80 292,80 09/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
ORDINE N 32 - MATERIALE PER SEGNALETICA ESTERNA ED INTERNA ISTITUTO COVID 19 1.001,50 1.001,50 28/09/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Ordine n 44 - Stazioni HUB per periferiche USB ricarica termoscanner 70,00 70,00 23/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fornitura biglietti seconda mobilità transnazionale verso l’Estonia – Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Skillful Thinking - Active Learning” CONVENZIONE 2019-1-EE01-KA229-051681_4 3.037,75 3.037,75 18/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Ordine n 53 del 15/12/2020 - Camici da lavoro per i collaboratori scolastici 190,50 0,00 15/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
Aggiudicatari:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
Contratto prot. n. 192 del 09/01/2020 incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente E.F. 2020 1.529,50 1.529,50 18/02/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine n 34 - Fornitura materiale di puilizia 693,80 693,80 28/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L (02565050693)
Ordine MEPA n 5852094 del 13/11/2020 - Fornitura materiali Piano delle arti progetto - Together for Creativity 1.079,13 344,71 14/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Ordine MEPA n 5867977 del 20/11/2020 - Fornitura servizi Piattaforma Meet + formazione utilizzo account - Per connessioni fino a 250 utenti. - tecnico dedicato per supporto e asstenza 500,00 500,00 20/11/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Corso di Formazione lavoratori “ rientro a scuola in sicurezza” emergenza covid-19 per personale scolastico. 300,00 300,00 28/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine MEPA n 5919768 del 11/12/2020 - Corso di formazione specialistica manageriale e risorse umane: Educazione del Cuore: orientamento ai tempi della pandemia Covid-19 400,00 400,00 11/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSPETTIVE DIDATTICHE S.R.L. (01493000689)
Aggiudicatari:
PROSPETTIVE DIDATTICHE S.R.L. (01493000689)
Ordine n 51 del 0/12/2020 - Spostamento LIM e Monitor plesso di Scuola secondaria di I grado G. Rossetti 390,00 0,00 10/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.C. Multimedia di Cicchini Liliana (CCCLLN64C64E372Y)
Aggiudicatari:
L.C. Multimedia di Cicchini Liliana (CCCLLN64C64E372Y)
Fornitura stampe materiale informativo eventi e manifestazioni 757,50 757,50 03/12/2019
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Ordine n 58 Spostamento monitor in noleggio classe 2G Rossetti 50,00 50,00 31/10/2019
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-TR01-KA229-074390_4 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) AI SENSI DELL'ART. 39, PAR 1, DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016. 500,00 500,00 24/05/2019
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Ordine n 6 fornitura materiale per piccola manutenzione e di ferramenta 286,76 286,76 10/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE Giovanni e Figli s.n.c. (01600290694)
NOLEGGIO LIM CONTRATTO MEPA 3414650 4.320,00 0,00 01/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Ordine n 50 - Fornitura carta uffici di segreteria 200,00 200,00 27/11/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Fornitura di ulteriori dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di didattica a distanza alunni 6.365,70 6.365,70 23/04/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MED COMPUTER SRL (00940570435)
Aggiudicatari:
MED COMPUTER SRL (00940570435)
Ordine MEPA n 5348906. Fornitura carta e materiale cancelleriacScuola secondaria di I grado "G. Rossetti" 342,53 342,53 04/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine n 50 - Fornitura materiale igienico e di pulizia 703,80 703,80 27/11/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Totali Numero Lotti: 74 124.044,01 98.295,93
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti"
Aggiornato al 21.01.2020
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fornitura poltroncine operative e direzionale uffici di segreteria 1.182,00 1.182,00 21/03/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Ordine n 46 - formazione personale Segreteria Cloud 82,80 82,80 10/10/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Polizza Multi Rischie Helvetia Sezione Elettronica 1.000,00 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Ordine n. 29 materiale divulgativo Mostra Oltre le apparenze e progetto TG NOI 25,00 25,00 23/05/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Ordine n 30 Fornitura stampe progetto La scuola giardino 151,73 151,73 24/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine 34 Supporto tecnico logistico concerti orchestra giovanile "Gabriele Rossetti" - dal 29 maggio al 07 giugno 2019 300,00 300,00 29/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
INCARICO RSPP A.F. 2019 1.500,00 1.500,00 26/02/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine n.50 - Sistemazione laboratorio di informatica e rete uffici di segreteria 1.611,34 1.611,34 29/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
COMPENSO CONTRATTO DI PRESTAZIONE "LABORATORIO DI LETTORE MADRELINGUA" 2.826,20 2.826,20 28/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Aggiudicatari:
POLARIS s.r.l.s. (02475190696)
Fattura n. 11/2019 del 11/01/2019 - Contratto assistenza On Line uffici di segreteria 737,70 737,70 26/02/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 000000001294 del 06/03/2018 - Pagamento premio assucirazione alunni e personale scolastico 5.733,00 5.733,00 20/03/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I (08037550962)
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MOBILITà mobilità transnazionale verso la Lituania per il progetto ERASMUS+ azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Skillful Thinking-Active” conv. n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4. 1.759,44 1.759,44 22/10/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Ordine n. 45 - Lavaggio tappeto 33,00 33,00 10/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL DELFINO LAVANDERIA di Paolino Grazia (PLNGRZ61R58E372O)
Aggiudicatari:
IL DELFINO LAVANDERIA di Paolino Grazia (PLNGRZ61R58E372O)
Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 500,00 500,00 29/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Noleggio pullman con condicenti per l'uscita didattica del 08/11/2019 a Pescara Teatro Corcus 700,00 700,00 05/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
ORDINE N. 5068867 - Ordine registri vari e materiale di cancelleria 531,42 531,42 29/08/2019
17/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Rinnovo servizi dominio icrossettivasto 25,00 25,00 02/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fornitura sedie teatro scuola Secondaria "G. Rossetti" 529,10 529,10 21/03/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Allestimenti tecnici concerti corale ed orchestra giovanile del 02 e 06 giugno 2019 presso Palazzo d'Avalos 750,00 750,00 28/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
Ordine MEPA 4967867 del 28/05/2019 Fornitura materiale di reintegro armadietti pronto soccorso 460,16 460,16 28/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fornitura biglietti seconda mobilità C2 - Irlanda - ERASMUS CONVENZIONE 2019-1-ES01-KA229-065576_3 1.043,50 1.043,50 02/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
RDO 2310857 Lotto 1: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 Progetto “UNA SCUOLA CHE GUARDA OLTRE” 13.485,00 13.485,00 26/10/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 43 del 19/12/2018 - Ordine n.42 - Materiale divulgativo Open day e concerto di Natale 571,00 571,00 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
fattura n. 8719095724 del 29/03/2019 - Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio 641,57 641,57 01/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
NOMINA ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMU + Convenzione n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Contratto di noleggio pianoforti A.S. 2019/2020 737,70 737,70 07/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
Aggiudicatari:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
interventi tecnici e assistenza hardware 400,00 400,00 20/03/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Contratto di noleggio fotocopiatrici A.F. 2019 - Segreteria 3.011,40 2.749,64 26/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine MEPA N.4849408 FORNITURA MATERIALE SCUOLA IN OSPEDALE 450,42 450,42 19/03/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 000273/PA18 del 09/11/2018 - Uscita didattica del 08/11/2018 a Roma 16.363,65 11.959,10 26/02/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Spostamento LIM plessi "G. Rossetti" e "S. Lucia" 540,00 0,00 23/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 201/11 del 20/09/2017 4.042,46 280,92 24/04/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine 23 Materiale alunni indirizzo musicale 170,00 170,00 13/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODS ART di Iannace Anna (NNCNNA57R68I148Z)
Aggiudicatari:
MODS ART di Iannace Anna (NNCNNA57R68I148Z)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-065576_3 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
fattura n. 5/PA del 08/07/2019 - Contratto di prestazione esperto laboratorio di didattica musicale 9.790,00 9.790,00 10/07/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAPPONE ANDREA (ZPPNDR62S30G482J)
Aggiudicatari:
ZAPPONE ANDREA (ZPPNDR62S30G482J)
Ordine n. 20 materiale divulgativo progetto "La Scuola giardino" 180,00 180,00 09/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Fattura n. 195/2019 del 21/02/2019 - Segreteria cloud e conservazione a norma 1.290,00 1.290,00 26/02/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
noleggio autobus con conducente uscite didattiche del 11 e 12 novembre Vasto - Bosco di Don Venanzio 763,64 763,64 06/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Ordine CONSIP 4844520 DEL 15/03/2019 4.620,00 4.620,00 15/03/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Ordine n. 31 Assistenza informatica, installazione software e ripristino funzionalità pc 850,00 850,00 24/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. FATTPA 49_18 del 20/12/2018 - oRDINE N. 47 - Fornitura magliette progetto "TG NOI" 160,00 160,00 21/12/2018
31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
FATTURA N. 37/PA DEL 24/10/2019 - RDO 2310861 Lotto 2: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 Progetto “UNA SCUOLA CHE GUARDA OLTRE” 2.394,72 2.394,72 26/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUDOVICO SRL (03624991208)
Aggiudicatari:
LUDOVICO SRL (03624991208)
Ordine MEPA 4882194 - Fornitura Kit esami finali e materiale di cancelleria 605,47 605,47 04/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine CONSIP 4874137 Fornitura di personal Computer Desktop e monitor Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 2.954,00 2.954,00 01/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Noleggio autobus con conducente uscita didattica del 01/06/2019 ad Ancona 545,45 545,45 21/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693)
Aggiudicatari:
DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693)
Ordine CONSIP 4874104 Fornitura di personal Computer Desktop e monitor Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 2.954,00 2.954,00 01/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Convenzione di cassa - Compretenze al 31/03/2016 699,96 699,96 14/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Ordine n. 35 Fornitura carta 510,00 510,00 31/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine n. 57 Servizio di pulizia ed igienizzazione straordinaria bagno Plesso “G. Rossetti” 200,00 200,00 31/10/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
fattura n. 170/2019/PA-B del 09/07/2019 - 361,00 361,00 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (DMRRNT68P20F839E)
Spese viaggio d'istruzione a Bologna dal 28 al 30 marzo 2019 9.030,00 9.030,00 01/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fornitura carta e materiale di cancelleria plesso scuola secondaria di 1° grado” G. Rossetti” 237,80 237,80 23/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 18 novembre a Mosciano Sant'Angelo 500,00 500,00 15/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Aggiudicatari:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Ordine n 63 Fornitura materiale igienico e di pulizia 297,20 297,20 28/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L (02565050693)
Cena serata finale programma Erasmus 1.090,91 1.090,91 26/02/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’Aragona di Marino Artese e C. snc (01542680697)
Aggiudicatari:
L’Aragona di Marino Artese e C. snc (01542680697)
Noleggio autobus con conducente Uscita didattica a Napoli del 05/12/2019 1.659,09 0,00 29/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Noleggio Pullman con conducente uscite didattiche del 20/03/2019 e 27/03/2019 a Treglio 700,00 700,00 01/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Aggiudicatari:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Fornitura biglietti prima mobilità -Spagna - ERASMUS CONVENZIONE 2019-1-ES01-KA229-065576_3 191,00 191,00 26/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Ordine MEPA n. 5213356 del 11/11/2019 - Materiale igienico e di pulizia 796,59 796,59 11/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC SRL (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC SRL (02559860834)
ORDINE N 64 LAMPADA VIDEOPROIETTORE 170,00 0,00 29/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
Aggiudicatari:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
Ordine n 21 fornitura testi biblioteca e fotocopie progetto 117,84 117,84 30/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
FATTURA N. 36/PA DEL 24/10/2019 - RDO N 2310730 Lotto 2: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 Progetto “LEARNING BY DOING” 3.592,08 3.592,08 26/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUDOVICO SRL (03624991208)
Aggiudicatari:
LUDOVICO SRL (03624991208)
Polizza multirischi 2018/2019 1.000,00 1.000,00 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Contratto prot 11567 - Noleggio pullman con conducente uscite didattiche del 14-15-16 ottobre Buotopo San Salvo Marina 600,00 600,00 11/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Aggiudicatari:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Ordine MEPA n. 4648677 Materiale corso musicale Scuola sec. di I grado Rossetti 272,79 272,79 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Incarico di formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro per i lavoratori dell'Ente 2.600,00 2.600,00 05/03/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Ordine n. 37 - Fornitura lampade videoproiettori LIM 320,00 320,00 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
Aggiudicatari:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
Ordine MEPA 4870922 Fornitura materiale di cancelleria 769,74 769,74 01/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
RDO N 2310491 Lotto 1: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 Progetto “LEARNING BY DOING” 11.335,00 11.335,00 26/10/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Servizio di biglietteria mobilità transnazionale transnazionale verso la Slovenia per il progetto ERASMUS+ azione chiave 2-Partenariati per scambi tra Scuole denominato “LifeSteps” conv n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 289,62 289,62 22/10/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL Di Colantonio Ivan (CNLVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL Di Colantonio Ivan (CNLVNI71T28Z133R)
Assistenza AXIOS 2019 1.730,00 1.730,00 26/02/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Ordine n. 20 del 30/04/2019 - Toner stampanti e materiale informatico 524,19 524,19 30/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Spese viaggio d'istruzione a Milano dal 14 al 14 marzo 2019 12.075,00 12.075,00 01/04/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Fattura n. 19 del 23/02/2019 - Fornitura coffe break 104,54 104,54 26/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VASTESE srl (02116700697)
Aggiudicatari:
LA VASTESE srl (02116700697)
Ordine n. 44 - Servizio di pulizia ed igenizzazione straordinaria 150,00 150,00 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
ORDINE N. 4979651 FORNITURA PENNARELLI E CANCELLINI PER LAVAGNA BIANCA CLASSI E MATERIALE DI CANCELLERIA 416,27 416,27 28/08/2019
24/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EP MEGASTORE DI PEPE P. (PPEPQL80H12F839T)
Aggiudicatari:
EP MEGASTORE DI PEPE P. (PPEPQL80H12F839T)
ABBONAMENTO BERGANTINI RASSEGNA GIURIDICA 2019 109,00 109,00 05/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine n. 39 - Fornitura kit firma digitale 80,00 80,00 21/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA S.p.A. (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA S.p.A. (02098391200)
Fornitura esame KET per n. 61 alunni 5.307,00 5.307,00 12/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127)
fattura n. 2/74VP del 02/05/2019 - Viaggio d'istruzione a Policoro - Matera dal 02/05/2019 al 04/05/2019 8.760,12 8.760,12 07/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
Ordine n. 25 Quadrettatura lavagne magnetiche 300,00 300,00 14/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Aggiudicatari:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenda della scuola 2018/2019 170,00 170,00 31/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Ordine MEPA 4846116 DEL 18/03/2019 - Fornitura lavagne magnetiche quadrettate scuola primaria 550,00 550,00 01/04/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Aggiudicatari:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Ordine n. 38 - Materiale divulgativo progetto "TG NOI" 69,00 69,00 06/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Ordine n. 52 - fornitura camici da lavoro 290,00 290,00 30/10/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
Aggiudicatari:
ST Work Di santini D (SNTDNL72H57E372Y)
ORDINE MEPA N. 4845710 DEL 18/03/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA MARTELLA 1.571,51 1.571,51 01/04/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Aggiudicatari:
F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC (01351270697)
Ordine n. 49 - Materiale laboratorio artistico 579,48 579,48 29/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Ordine n. 27 Fornitura materiale igienico e di pulizia 975,60 975,60 20/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L (02565050693)
Ordine n. 28 Fornitura materiale divulgativo progetto "La scuola giardino" e "Rossetti in canto" 226,00 226,00 21/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Noleggio autobus con conducente viaggio d'istruzione del 19/11 a Roma - Camera dei Deputati 1.036,36 1.036,36 12/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Aggiudicatari:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Fornitura stampe materiale informativo eventi e manifestazioni 757,50 0,00 03/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Ordine n 58 Spostamento monitor in noleggio classe 2G Rossetti 50,00 0,00 31/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
fattura n. 8717102570 del 11/04/2017 - : Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio 2.136,78 236,82 05/03/2018
08/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Ordine n 41 rinnovo kit firma digitale DSGA 80,00 80,00 18/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA S.p.A. (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA S.p.A. (02098391200)
INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-TR01-KA229-074390_4 1.500,00 0,00 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
Aggiudicatari:
DI FOGLIO CLAUDIA (DFGCLD66S61E372U)
fattura n. 29AG del 09/05/2019 PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PISA LARDERELLO DAL 09 AL 10 MAGGIO 2019 4.810,00 4.810,00 16/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARFALLA IN BUS SRLS (02601750694)
Aggiudicatari:
FARFALLA IN BUS SRLS (02601750694)
Servizio di spostamento kit LIM Plesso L. Martella 691,00 691,00 26/09/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Ordine n. 40 Fornitura materiale antinfortunistica 259,18 259,18 07/06/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO S.R.L. (07415120968)
Fornitura materiale workshop programma Erasmus - 326,38 326,38 11/03/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Ordine n. 51 - Lavaggio tappeto Biblioteca scuola infanzia S. Lucia 51,00 51,00 26/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL DELFINO LAVANDERIA di Paolino Grazia (PLNGRZ61R58E372O)
Aggiudicatari:
IL DELFINO LAVANDERIA di Paolino Grazia (PLNGRZ61R58E372O)
Incarico Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 39, par 1, del Regolamento Europeo 679/2016. 500,00 0,00 24/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
Ordine n. 24 Fornitura materiale piccola manutenzione 124,77 124,77 14/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC SRL (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC SRL (01624730667)
Contratto noleggio pullman con conducente prot.n. 2359 del 22/01/2019 440,00 440,00 22/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Aggiudicatari:
S.A.T. SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. VASTO (00092110691)
Ordine n. 39 Materiale divulgativo progetto “illuminiamo e coloriamo il nostro faro” 20,00 20,00 06/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
fattura n. 3457 del 27/03/2019 - Noleggio LIM A.F. 2019 contratto MEPA 3414650 4.320,00 4.320,00 01/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Ordine n. 61 del 20/11/2019 Rinnovo servizi dominio internet www.icrossettivasto.edu.it 90,00 90,00 19/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ordine MEPA n 5219787 - Materiale di pulizia 416,30 416,30 12/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. (00689780674)
Aggiudicatari:
THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. (00689780674)
Totali Numero Lotti: 108 182.439,47 161.435,07
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Consultazione gare anno 2018

Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti"
Aggiornato al 28.01.2019
URL originale: https://icrossettivasto.serviziperlapa.it/avcp/gare2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fornitura materiale lab informatica scuola Sec. Rossetti 690,00 690,00 21/12/2017
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. 10/2017 del 11/12/2018 - Ordine n. 40 Allestimento palco ed audio manifestazione Specuial Olympic 180,00 180,00 12/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
Ordine n.50 - Sistemazione laboratorio di informatica e rete uffici di segreteria 1.611,34 0,00 29/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. 265/2018PA del 10/05/2018 - Rinnovo servizi sito web 25,00 25,00 11/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 10/PA del 07/11/2018 Convenzione progetton Scuola locale 500,00 500,00 08/11/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIOWARE (02153300690)
Aggiudicatari:
STUDIOWARE (02153300690)
fattura n. 000000001294 del 06/03/2018 - Pagamento premio assucirazione alunni e personale scolastico 5.940,00 5.940,00 12/03/2018
12/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I (08037550962)
fattura n. 28 del 14/05/2018 - Fornitura materiale premiazione progetti 36,00 36,00 18/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA SPORT di Castaldi gianluca (CSTGLC70H27E372V)
Aggiudicatari:
GAMMA SPORT di Castaldi gianluca (CSTGLC70H27E372V)
Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 500,00 0,00 29/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP srl (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP srl (05887401213)
fattura n. 1549 del 14/03/2018 - Ordine MEPA n 4161934 del 20/02/2018 - noleggio LIM 2 anno 12 classi 4.320,00 4.320,00 22/03/2018
14/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Fornitura registri e materiale di cancelleria 353,96 353,96 28/08/2018
19/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Ordine MEPA N. 3570895 DEL 20/03/2017 - Noleggio LIM classe 2 I Scuola G. Rossetti 500,00 360,00 06/06/2017
06/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
fattura n. 16/12 del 17/12/2018 - Ordine n. 45 - Interventi tecnici 140,00 140,00 18/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. 000235/PA17 del 04/12/2017- Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 02/12 a Bari 11.827,26 11.827,26 05/03/2018
15/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
fattura n. 43 del 19/12/2018 - Ordine n.42 - Materiale divulgativo Open day e concerto di Natale 571,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Fornitura testii Azione #24 "Biblioteche scolastiche - iniziativa #Miei10Libri" 157,40 157,40 20/06/2018
08/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Polizza assicurativa Helvetia n. 46396281 multirischi elettronica ed elettronica ad impegno mobile 600,00 600,00 29/12/2017
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
fattura n. 27 del 07/06/2018 - Ordine n 18 , fornitura materiale divulgativo spettacolo teatrale e progetto TG NOI 32,00 32,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
fattura n. 20 del 28/05/2018 - ordine n 14 - Fornitura materiale divurgativo concerti di fine anno 83,00 83,00 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
fattura n. 129 del 25/09/2018 Ordine MEPA 4379290 del 04/09/2018 551,17 551,17 09/10/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EP MEGASTORE DI PEPE P. (PPEPQL80H12F839T)
Aggiudicatari:
EP MEGASTORE DI PEPE P. (PPEPQL80H12F839T)
fattura n. FP000437 del 10/12/2018 - Ordine MEPA 4650395 Software Licenza d'uso Simulazioni Invalsi 680,00 680,00 12/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
SKILLONLINE (TMSGRL74E25L219Q)
Aggiudicatari:
SKY LIGHT di Pelusi LUCA (01546090703)
SKILLONLINE (TMSGRL74E25L219Q)
fattura n. 000273/PA18 del 09/11/2018 - Uscita didattica del 08/11/2018 a Roma 4.404,55 4.404,55 17/11/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.lli S.p.A (00119550697)
fattura n. 201/11 del 20/09/2017 1.732,46 1.451,54 24/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. 265/11 del 17/12/2018 - Ordine n 46 - Materiale informatico 55,00 55,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Spese viaggio d'istruzione a Capalbio-Roma 11.070,00 11.070,00 29/05/2018
01/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Primatour Italia srl (09810351008)
Aggiudicatari:
Primatour Italia srl (09810351008)
fattura n. 242/11 del 21/11/2018 - Ordine n. 36 - interventi tecnici e materiale specifico 185,00 185,00 22/11/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Contratto di noleggio pianoforte A.S. 2017/18 Prot.n. 9287 223,14 223,14 21/12/2017
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
Aggiudicatari:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
Ordine n. 1 - Fornitura stampe 43,00 43,00 31/01/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
fattura n. 5/12 del 23/04/2018 - Ordine n. 11/2018 374,00 374,00 26/04/2018
08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Ordine MEPA n. 4270950 del 19/04/2018 - Fornitura materiale esami di Stato 794,27 794,27 05/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Contratto di assistenza Axios 2018 2.385,00 2.385,00 21/12/2017
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
fattura n. FATTPA 49_18 del 20/12/2018 - oRDINE N. 47 - Fornitura magliette progetto "TG NOI" 160,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Ordine n. 28 - Fornitura materiale igienico e di pulizia 2.640,81 2.640,81 18/10/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L (02565050693)
fattura n. 5001106 del 09/11/2018 ORDINE MEPA N 4559974 456,58 456,58 12/11/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO DI INFORMATICA SNC (01193630520)
Aggiudicatari:
STUDIO DI INFORMATICA SNC (01193630520)
fattura n. 20/FE del 05/05/2018 - Viaggio d'istruzione al Parco nazionale d'Abruzzo 3.444,00 3.444,00 18/05/2018
24/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
FARFALLA IN BUS SRLS (02601750694)
Aggiudicatari:
FARFALLA IN BUS SRLS (02601750694)
fattura n. 13/PA del 03/06/2018 - Contratto di noleggio pianoforte n 1285 del 10/03/2018 278,69 278,69 06/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
Aggiudicatari:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
fattura n. 219/11 del 16/10/2018 - Ordine n. 29 fornitura carta 744,00 744,00 17/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Convenzione di cassa - Compretenze al 31/03/2016 699,98 699,98 14/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
fattura n. FATTPA 40_18 del 09/04/2018 - Ordine n. 7/2018 - Materiale alunno 1.518,40 1.518,40 14/04/2018
14/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA di Merlini Vincenzo & C. snc (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA di Merlini Vincenzo & C. snc (01900970441)
Ordine Mepa n.3994279 del 01/12/2017 - Fornitura materiale progetto "Natale in Ospedale" 188,10 35,96 14/12/2017
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
fattura n. FAPA000118 del 24/11/2018 - Ordine n. 38 -Fornitura Testi progetto P4C "Esperienze di Philosophy for Children a scuola" 99,39 99,39 27/11/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
fattura n. FAPA000108 del 05/11/2018 - Fornitura registri verbali 242,27 242,27 08/11/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
fattura n. 222/11 del 22/10/2018 - Ordine 31 Fornitura fotocopie e rilegature 20,55 20,55 23/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Contratto di incarico RSPP Prot. n. 79 del 10/01/2017 anno 2018 1.300,00 1.300,00 21/06/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI S.R.L. (02580290696)
Fornitura materiale igienico e di pulizia 2.598,00 2.598,00 21/12/2017
01/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TANA S.R.L (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L (02565050693)
fattura n. 21 del 28/05/2018 - Ordine n 15 fornitura materiale divulgativo progetto inclusione 40,00 40,00 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Polizza multirischi 2018/2019 1.000,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
fattura n. 207638 del 30/09/2018 - Ordine CONSIP N. 4478565 61,50 61,50 09/10/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
fattura n. 1/FA del 23/01/2018 - Corso di formazione docenti sulla didattica cooperativ 2.090,16 2.090,16 30/01/2018
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Ordine MEPA n. 4648677 Materiale corso musicale Scuola sec. di I grado Rossetti 272,79 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
fattura n. 41/PA del 29/10/2018 737,70 737,70 05/11/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
Aggiudicatari:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
fattura n. 7/12 del 19/06/2018 - Ordine n 20 Ripristino pc aule LIM 75,00 75,00 20/06/2018
21/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. 200011/18 del 17/10/2018 - Ordine n 25 - Spostamento LIM 150,00 150,00 17/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver SRL (04643641006)
Ordine n. 37 - Fornitura lampade videoproiettori LIM 320,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
Aggiudicatari:
begin snc di Di Clerico & C. (02093370688)
fattura n. 62-2018/4 74 TER del 08/05/2018 - Viaggio d'istruzione e Bologna 8.605,00 8.605,00 11/05/2018
24/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
Aggiudicatari:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
Ordine n. 44 - Servizio di pulizia ed igenizzazione straordinaria 150,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI srl (02303560698)
fattura n. 6964 del 12/12/2018 - ordine n. 26 - Spostamento LIM 150,00 150,00 13/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Ordine n. 39 - Fornitura kit firma digitale 80,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA S.p.A. (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA S.p.A. (02098391200)
fattura n. 6946 del 11/12/2018 Ordine MEPA 4638231 - Fornitura videoproiettore Scuola Infanzia S. Lucia 208,80 208,80 12/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Ordine n. 49 - Materiale laboratorio artistico 579,48 0,00 29/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL di VICOLI Cesario SNC (01601270695)
fattura n. 221/2018PA del 17/04/2018 - Fornitura server 719,00 719,00 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Ordine n. 21 - Materiale cassette di pronto soccorso 324,67 324,67 28/08/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
fattura n. 8717102570 del 11/04/2017 - : Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio 1.261,30 1.094,75 05/03/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.P.A. (97103880585)
Fornitura pacchetti service per eventi orchestra giovanile e corale Rossetti 840,00 840,00 06/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODS ART di Iannace Anna (NNCNNA57R68I148Z)
Aggiudicatari:
MODS ART di Iannace Anna (NNCNNA57R68I148Z)
fattura n. 15/12 del 21/11/2018 - Ordine n 35 Spostamento LIM 120,00 120,00 23/11/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. 3/12 del 02/03/2018 - Ordine n. 3 del 19/02/2018 - Ultimazione laboratorio ionformatica plesso "G. Rossetti" 1.296,76 1.296,76 05/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. 33 del 09/11/2018 - ORDINE 34 FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI 16,00 16,00 12/11/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
fattura n. 223/11 del 22/10/2018 - Ordine n 30 fornitura calcolarice termica ufficio 73,77 73,77 23/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. 2018-VA5-0000107 del 30/04/2018 - Fornitura sedie teatro Scuola Sec Rossetti 1.110,00 1.110,00 23/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
fattura n. 2044 del 05/06/2018 - Rinnovo abbonamento Notizie della scuola ed esperienze amministrative 170,00 170,00 06/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.rl. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.rl. (00659430631)
fattura n. 07/PA del 28/03/2018 - Ordine n. 5/2018 Acquisto piano digitale YAMHA 551,64 551,64 26/04/2018
08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
Aggiudicatari:
CLIVIO PIANOFORTI (CLVPQL64C25A120W)
fattura n. 2/12 del 02/03/2018 - Ordine n. 2 del 19/02/2018 - Intervento tecnico plesso S. Lucia 80,00 80,00 05/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. 504/2018PA del 16/11/2018 - Servizio per la migrazione del sito scolastico da .gov.it a .edu.it 90,00 90,00 17/11/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 22 del 28/05/2018 - Ordine n 16 - fornitura materiale divulgativo progetto ambientale 50,00 50,00 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
Aggiudicatari:
ArtWork di Bruno D'Adamo & C. s.a.s. (01553090695)
fattura n. 610/2017PA del 13/12/2017 - Contratto annuale di assistenza informatica e consulenza on line 90,00 90,00 13/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Ordine 17 - Formitura stampato progetti e materiale di consumo 269,79 269,79 04/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI Michele - Vendita e Assistenza (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. 35-2018/4 74 TER del 12/04/2018 - Viaggio d'istruzione a Firenze 7.392,00 7.392,00 17/04/2018
20/04/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
Aggiudicatari:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
fattura n. 0000009 del 30/04/2018 - Noleggio pulman con condicente uscite didattiche a Casalbordino 754,54 754,54 05/05/2018
08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L (02535930693)
Totali Numero Lotti: 77 94.685,22 88.701,00
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